
A和B公司是一個系統(tǒng)的兄弟公司,每個月A公司給B都結(jié)算,開具增值稅專用發(fā)票。由于領(lǐng)導(dǎo)決策,讓A公司將去年11,,12月開具的發(fā)票 都沖紅,現(xiàn)在重新開具新發(fā)票,重新開具的金額少了98萬。是不是要做以前年度損益調(diào)整?
答: 需要做以前年度損益調(diào)整
收到2017年的專用發(fā)票,現(xiàn)在認(rèn)證平臺上顯示可以抵扣的了,費(fèi)用做到今年的呢,還是做到以前年度損益調(diào)整,直接算往年的費(fèi)用呢?請問老師
答: 2020年3月1日開始專用發(fā)票不限制抵扣期限。2017年的發(fā)票認(rèn)證時限是360天。2017年的專用發(fā)票,這個發(fā)票出現(xiàn)在現(xiàn)在的發(fā)票勾選平臺中,當(dāng)時沒有抵扣,現(xiàn)在也是無法抵扣的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們單位去年9月銷售貨物,給購貨方開的增值稅專用發(fā)票 對方?jīng)]有認(rèn)證,考慮到發(fā)票認(rèn)證時間快到了,購貨方給退回來讓紅沖掉,以后待他們通知再給開過去。我已經(jīng)紅沖了發(fā)票 分錄:借:原材料-彩鋼板126483.08 貸:以前年度損益調(diào)整 126483.08 借:以前年度損益調(diào)整 126483.08 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng))-21502.12 貸:現(xiàn)金 147985.20.這樣做的分錄對嗎?謝謝!
答: 不用通過以前年度損益調(diào)整科目處理。








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2019-02-28 11:04
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2019-02-28 11:09