我們單位去年9月銷售貨物,給購貨方開的增值稅專用發(fā)票 對方?jīng)]有認(rèn)證,考慮到發(fā)票認(rèn)證時間快到了,購貨方給退回來讓紅沖掉,以后待他們通知再給開過去。我已經(jīng)紅沖了發(fā)票 分錄:借:原材料-彩鋼板126483.08 貸:以前年度損益調(diào)整 126483.08 借:以前年度損益調(diào)整 126483.08 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項)-21502.12 貸:現(xiàn)金 147985.20.這樣做的分錄對嗎?謝謝!
哎呀呀
于2017-03-31 16:46 發(fā)布 ??1007次瀏覽
- 送心意
蘇老師
職稱: 中級職稱
2017-03-31 16:57
紅沖的票已經(jīng)跨年了,而且購貨方還不知道什么時候要發(fā)票呢。
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2020年3月1日開始專用發(fā)票不限制抵扣期限。2017年的發(fā)票認(rèn)證時限是360天。2017年的專用發(fā)票,這個發(fā)票出現(xiàn)在現(xiàn)在的發(fā)票勾選平臺中,當(dāng)時沒有抵扣,現(xiàn)在也是無法抵扣的。
2020-08-04 15:57:04

不用通過以前年度損益調(diào)整科目處理。
2017-03-31 16:56:00

這個費(fèi)用還沒支付,合同簽訂時間是2017年12月19日
2018-01-08 14:29:20

這個金額不大,可以直接沖減當(dāng)期費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 582.52,借:管理費(fèi)用 -582.52
2019-09-17 17:17:12

借:以前年度損益調(diào)整5000
貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出5000
這筆分錄去掉就可以了
不要這一筆
2020-03-19 10:52:04
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哎呀呀 追問
2017-03-31 16:58
蘇老師 解答
2017-03-31 16:56
蘇老師 解答
2017-03-31 17:04