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購(gòu)買(mǎi)商品A不含稅金額393.81元,進(jìn)項(xiàng)增值稅額51.19元;賣(mài)出商品A不含稅金額409.73元,銷(xiāo)項(xiàng)增值稅稅額53.27元,增值稅率為13%,所得稅稅率5%,應(yīng)交增值稅2.07元,附加稅0.25元。應(yīng)納稅額是不是409.73-393.81-0.25=15.67?應(yīng)交所得稅15.67*5%
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2024-04-16
年末是必須把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?以前年度沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在怎么處理?
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2020-12-30
外帳,抵扣發(fā)票認(rèn)證抵扣后又被作廢,2月的進(jìn)項(xiàng),三月國(guó)稅通知已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅收那么我三月會(huì)計(jì)憑證要怎么做分錄。分錄如果是: 借:原材料等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)轉(zhuǎn)出) 那如果這批貨已經(jīng)也銷(xiāo)售出去了呢,增值稅發(fā)票也開(kāi)了,這樣對(duì)于我之前銷(xiāo)售的貨物會(huì)有影響嗎?
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2016-05-27
企業(yè)在第一季度已計(jì)提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅15000元,在4月份已完成申報(bào)增值稅工作,并在銀行繳交15000元的稅款。在4月份應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
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2019-05-14
你好老師,有個(gè)問(wèn)題想要咨詢(xún)下你,我們是小規(guī)模,三個(gè)月做一次賬(一般都是4月初做賬),例如1-3月份這次需要繳納增值稅,是不是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅 ―――貸:銀行存款就可以,附加稅呢,我是先計(jì),可以在1-3月份賬里直接在繳納么
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2019-07-31
老師,因?yàn)闇p免沖上月已計(jì)提稅費(fèi)是這樣處理嗎“借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅減免 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”計(jì)提的附加費(fèi),做對(duì)應(yīng)的紅字沖回可以嗎?
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2016-07-27
老師,我們企業(yè)之前的會(huì)計(jì)都是借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目一直在變大,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)會(huì)有問(wèn)題嗎?我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎?
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2024-07-27
小規(guī)模計(jì)提增值稅是時(shí)候按規(guī)定是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件上必須選到三級(jí)科目;三級(jí)科目選哪個(gè)合適?
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2017-03-28
老師買(mǎi)水產(chǎn)品送人,分錄:借庫(kù)存商品51376.15,進(jìn)項(xiàng)稅4623.85,貸:應(yīng)付賬款56000。送人時(shí):借銷(xiāo)售費(fèi)用51376.15,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額4623.85,貸庫(kù)存商品56000。這樣做對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)我們不用開(kāi)票是吧?做視同銷(xiāo)售?增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)?填寫(xiě)哪一欄?
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2025-04-25
當(dāng)期做賬但是沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還需要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅么?
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2018-12-29
簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納增值稅,開(kāi)具發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)分錄貸方是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”還是用“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-預(yù)交”
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2022-06-23
老師,請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)幾百元的飲水機(jī),開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票,做了辦公費(fèi)的賬是不是這樣呢? 借 管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 現(xiàn)金
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2021-09-01
簡(jiǎn)易征收的稅點(diǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2017-02-10
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時(shí)已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計(jì)提分錄:借銷(xiāo)賬稅金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個(gè)分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人, 甲給予其8 折優(yōu)惠,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的金額欄分別注明價(jià)款 40000元、折扣額8000元。本月購(gòu)進(jìn)原 材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明増值稅稅額合計(jì)2000元。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納多少增值稅? 2019年4明向乙企業(yè)銷(xiāo)售貨物,由于乙企業(yè)購(gòu)買(mǎi)量大,
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2022-05-15
1購(gòu)買(mǎi)辦公用品借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 17.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2.74 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 19.832,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2.743.稅額轉(zhuǎn)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2.74老師好,第二部貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要寫(xiě)成和上面一一樣的科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
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2018-07-24
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時(shí),直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫(xiě)在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒(méi)有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫(xiě)440元,本期發(fā)生額欄填0,對(duì)嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
我新接的帳交給我的期末數(shù)據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅 還有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅都有金額 我是習(xí)慣每月結(jié)轉(zhuǎn)的 這些個(gè)金額 該怎么處理
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2019-07-05
老師,請(qǐng)問(wèn)月?tīng)I(yíng)業(yè)額低于3萬(wàn)的是不是免交增值稅,如果是按季申報(bào)的話(huà)是不是低于9萬(wàn)元,應(yīng)交增值稅是不是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
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2016-05-10