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老師好,請(qǐng)問個(gè)人可以代開增值稅專票嘛?
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2022-04-26
客戶在同一市不同縣開了一家獨(dú)立核算的分公司,現(xiàn)在分公司從總公司拿貨銷售并且開具增值稅發(fā)票,那我們需要給分公司開具發(fā)票嗎?
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2020-12-23
如果我10月開具增值稅發(fā)票紅票金額大于藍(lán)票,對(duì)申報(bào)有影響嗎?可以申報(bào)過嗎
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2020-10-17
老師你好,如果公司跟個(gè)人借款,要去稅務(wù)局開具增值稅發(fā)票?需要繳納哪些稅?
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2021-11-11
我們有個(gè)建筑老項(xiàng)目(簡(jiǎn)易計(jì)稅),目前要回一筆款,我們是總包,假如回款1000萬,其中還有分包400萬,那我們可以采用差額納稅的方式開具增值稅發(fā)票嗎?主要是為了避免重復(fù)交稅
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2021-06-05
有一個(gè)稅務(wù)問題咨詢。A公司委托B公司代購(gòu)貨品,款項(xiàng)由買家付款給A公司,再由A公司付款到B公司進(jìn)行采購(gòu),目前B公司需要開具增值稅發(fā)票給A公司和買家,怎樣開票符合稅務(wù)法又降低成本呢。
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2020-10-28
請(qǐng)問看發(fā)票上面有增值稅稅率或征收率 17% 增值稅額··· 這種就可以確定為增值稅專用發(fā)票了?
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2016-03-06
為什么代開增值稅專用發(fā)票要交增值稅,三萬以下不是免征增值稅嗎?
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2019-03-17
我想問一下,我方購(gòu)入一批產(chǎn)品,因質(zhì)量問題退回了,對(duì)方開了藍(lán)字發(fā)票,我方也開具紅字發(fā)票沖銷了。但對(duì)方要我方承擔(dān)一半的產(chǎn)品款,因?yàn)榇伺a(chǎn)品是專為我方生產(chǎn)的。請(qǐng)問此時(shí)對(duì)方要開具什么 發(fā)票給我方?
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2018-11-20
增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票什么區(qū)別,開普通發(fā)票也要交增值稅嗎
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2021-05-31
請(qǐng)問老師我公司是銷售方3月份開給對(duì)方增票,對(duì)方增票已經(jīng)認(rèn)證,但增票名稱錯(cuò)了,對(duì)方4月份開了紅字信息表給我公司,我公司開具紅票給對(duì)方,但由于發(fā)票數(shù)量不夠,藍(lán)字發(fā)票未開具給對(duì)方?請(qǐng)問對(duì)方怎么做賬務(wù)處理?我公司怎么做賬務(wù)處理?關(guān)鍵是我公司發(fā)票只有25份,只能開具紅字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票只能等五月份購(gòu)買回來再開具給對(duì)方、請(qǐng)問怎么賬務(wù)處理?
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2019-05-05
老師,①增值稅一般納稅人收到的增值稅普通發(fā)票稅額可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?②增值稅一般納稅人收到的其他增值稅一般納稅人開具的13%的增值稅普通發(fā)票稅額能抵扣嗎? 謝謝
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2023-12-28
公司購(gòu)入一項(xiàng)自用寫字樓不動(dòng)產(chǎn),以銀行存款支付專用發(fā)票所列的價(jià)款,400萬元增值稅36萬元,增值稅未選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅當(dāng)即可全部抵扣,且建筑物與土地使用權(quán)無法分別計(jì)價(jià)。
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2022-06-12
老師,填寫紅字信息表后當(dāng)月增值稅附表(二)進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)轉(zhuǎn)出,帳表稅金不一致,稅金多交,多交轉(zhuǎn)出部份在應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借方科目,次月收到發(fā)票后如何進(jìn)行帳務(wù)處理
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2020-08-17
10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購(gòu)買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-21
1、某公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售商品一批,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅收入100萬元,提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方,現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30″款項(xiàng)于10日內(nèi)收到; 2)收到購(gòu)買方B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單,對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬元,款項(xiàng)未收到)給予5%折讓,已開具紅字發(fā)票。 要求:做出上述業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
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2022-03-28
買方發(fā)生購(gòu)貨退回即做與購(gòu)買商品或原材料相反的會(huì)計(jì)分錄。如果是做紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄還是跟以前購(gòu)貨時(shí)一樣做,只不過金額用紅字填列。 借:原材料(庫(kù)存商品) 紅字金額 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 紅字金額 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)? 紅字金額 實(shí)際上做了紅字憑證后,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出。不需要再專門做進(jìn)項(xiàng)稅的紅字轉(zhuǎn)出發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出嗎?
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2021-01-13
2019年開的藍(lán)字專票,2022年開的紅字專票,2022紅字專票怎么記賬?
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2022-03-07
老師您好,小規(guī)模企業(yè),20年發(fā)票,21年做退票,可以開紅字發(fā)票嗎?
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2021-08-24
老師,對(duì)于廠家給商家的銷售返利,現(xiàn)在是必須去稅局大廳開具《紅字發(fā)票申請(qǐng)單》嗎?需要提供哪些資料呢?還是說在系統(tǒng)內(nèi)申請(qǐng)?
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2020-12-11