国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-13 10:16

你這個做進項稅額負數(shù),等于進項稅額轉(zhuǎn)出這個,

可否安好 追問

2021-01-13 10:19

好的。我還是按以前那樣,先轉(zhuǎn)出,再結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2021-01-13 10:28

這個不用,你可以上面做借庫存商品 負數(shù),貸進項稅額轉(zhuǎn)出, 應(yīng)付賬款 負數(shù)也是可以的,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借原材料負數(shù),貸應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù)借原材料,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題,借借其他業(yè)務(wù)成本負數(shù),,貸原材料。 負數(shù) 按實際做,借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。
2021-06-04 16:35:34
同學(xué),你好 第二種全額計入成本
2025-05-03 10:51:57
您好 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2021-06-02 13:56:33
根據(jù)您提供的信息,以下是正確的賬務(wù)處理步驟: 1.沖銷去年暫估的費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 -603780(紅字) 貸:應(yīng)付賬款XX -603780(紅字) 2.確認今年的實際費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 64199.59 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認證進項稅額 3851.98 貸:應(yīng)付賬款XX 68051.57 您已經(jīng)沖銷了去年暫估的費用,并正確記錄了今年的實際費用。這樣處理是正確的。
2023-09-20 12:01:43
你好!你如果發(fā)票金額和你分錄金額一致,直接貼進去就好了。如果有差額,就紅字沖減借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估 然后按正確的金額入賬。
2021-10-09 10:10:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...