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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-09-20 12:01

根據(jù)您提供的信息,以下是正確的賬務(wù)處理步驟:
  1.沖銷去年暫估的費(fèi)用: 借:營業(yè)費(fèi)用-推廣費(fèi) -603780(紅字) 貸:應(yīng)付賬款XX -603780(紅字)
  2.確認(rèn)今年的實(shí)際費(fèi)用: 借:營業(yè)費(fèi)用-推廣費(fèi) 64199.59 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 3851.98 貸:應(yīng)付賬款XX 68051.57
您已經(jīng)沖銷了去年暫估的費(fèi)用,并正確記錄了今年的實(shí)際費(fèi)用。這樣處理是正確的。

周周 追問

2023-09-20 12:05

非常感謝樸老師!

樸老師 解答

2023-09-20 12:06

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué),你好 第二種全額計(jì)入成本
2025-05-03 10:51:57
您好 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2021-06-02 13:56:33
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-03-19 10:49:59
根據(jù)您提供的信息,以下是正確的賬務(wù)處理步驟: 1.沖銷去年暫估的費(fèi)用: 借:營業(yè)費(fèi)用-推廣費(fèi) -603780(紅字) 貸:應(yīng)付賬款XX -603780(紅字) 2.確認(rèn)今年的實(shí)際費(fèi)用: 借:營業(yè)費(fèi)用-推廣費(fèi) 64199.59 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 3851.98 貸:應(yīng)付賬款XX 68051.57 您已經(jīng)沖銷了去年暫估的費(fèi)用,并正確記錄了今年的實(shí)際費(fèi)用。這樣處理是正確的。
2023-09-20 12:01:43
借原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)借原材料,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題,借借其他業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),,貸原材料。 負(fù)數(shù) 按實(shí)際做,借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。
2021-06-04 16:35:34
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