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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-28 21:47

1借應收賬款113
貸主營業(yè)務收入100
應交稅費應交增值稅銷項稅13

暖暖老師 解答

2022-03-28 21:47

借銀行存款111
財務費用2 
貸應收賬款113

暖暖老師 解答

2022-03-28 21:47

2.借主營業(yè)務收入25
應交稅費應交增值稅銷項稅3.25
貸銀行存款28.25

暖暖老師 解答

2022-03-28 22:02

是的,你說的是正確的

暖暖老師 解答

2022-03-28 22:19

不客氣麻煩給與五星好評

單身的小懶蟲 追問

2022-03-28 21:53

第二個分錄的主營業(yè)務收入是500*5%嗎,然后再計算增值稅

單身的小懶蟲 追問

2022-03-28 22:15

好的,謝謝!

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相關問題討論
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
1借應收賬款113 貸主營業(yè)務收入100 應交稅費應交增值稅銷項稅13
2022-03-28 21:47:01
你好 1 借,應收賬款226 貸,主營業(yè)務收入200 貸,應交稅費——應增銷26 借,銀行存款224 借,財務費用2 貸,應收賬款226 2 借,主營業(yè)務收入50 借,應交稅費——應增銷6.5 貸,應收賬款56.5 3 借,應收賬款等565 貸,主營業(yè)務收入500 貸,應交稅費——應增銷65 借,銷售費用2 借,應交稅綱——應增進0.18 貸,銀行存款2.18 4 借,固定資產(chǎn)80 借,應交稅費——應增進10.4 貸,應付賬款90.4
2020-06-11 11:54:40
老師,你的意思就是下個月不能用來抵扣對嗎?如果我沒認證呢?是不是只要開具了就不能留底?
2019-02-27 22:52:07
都可以開
2015-12-22 14:03:01
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