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2019年做了分錄: 借 管理費用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應付款18000 請問2020年要怎么做攤銷?
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2020-03-30
公司的老總用自己的賬戶經常給公司的賬戶轉錢,作為日常的開銷支出,但是他們出差的一些費用,也拿回來報銷,公司再給他匯錢,這個賬務是不是應該這樣:1.老總轉錢: 借:銀行存款 貸:其他應收款 2.報銷時:借:管理費用--差旅費 貸 :銀行存款那他這些轉進來的錢,公司也沒有說要還給他,那這其他應收款不是一直掛在賬上?有點暈
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2017-07-05
老師早上好!如果員工原有借款5000,這個月借2萬,然后報賬的時候票據(jù)金額為21000,請問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費用 辦公費 貸 銀行存款 2萬 其他應收款 1000 還是 借 管理費用 辦公費 貸 其他應收款 21000 這兩個分錄哪合適?
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2019-06-13
老師,你好,我們是普通貨物道路運輸行業(yè),開的發(fā)票都是*運輸服務*運費,進項票是汽油費,汽油費按理說應該進成本,現(xiàn)在全記入管理費用車輛使用費了,還有一些好幾百張的車輛通行費不是發(fā)票,也全記入車輛使用費了。現(xiàn)在感覺不太對,因為收入100萬左右,成本很少,比例不匹配,管理費用95萬左右(大部分都是汽油的和通行費)。這樣會出現(xiàn)什么問題嗎?應該調嗎
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2019-09-28
2017年作以下分錄,借:管理費用-開辦費-差旅費 10000 貸 :其他應付款-小楊 10000。借:其他應付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經結轉了損益類科目。錢也報銷給了小楊?,F(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費不可以報銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調整2017年的分錄,完整的分錄么?
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2018-09-04
往來會計和費用成本會計重合的部分應該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應該誰來做
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2021-12-17
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對嗎?支付時借:其他應收款--待攤房租費貸:銀行存款攤銷時借:管理費用--房租費貸:其他應收款--待攤房租費
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2017-06-08
老師好!預付租金,借:其他應付款,貸:銀行存款、 預提租金,用預提費用這個科目嗎?借:管理費用,貸:預提費用。發(fā)票到再沖掉,借:預提費用,貸:其他應付款 以上操作對嗎?
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2019-10-13
給員工的開門紅 一人200, 必須走 應付職工薪酬嗎分錄 借管理費用 福利費 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費用 福利費 貸應付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師,如果這個月繳社保200,單位負擔150,個人負擔50,做分錄是不是先計提,借:管理費用—社保150,貸:應付工資150,然后當月繳納社保,借:應付工資150,借:其他應收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個人承擔的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應收款—單位員工50,對嗎?
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2019-07-06
老師這張票怎么寫分錄,實際付款5625元,但是開票只開了5185元,車船稅440。是不是借:管理費用保險費5185,營業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
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2021-04-08
這個社保減免的要怎么計提啊,之前我社保計提是直接借管理費用,借其他應收款,貸方銀行存款的;上個月是減免的,要怎么計提和做賬啊
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2020-05-16
老師請問銀行手續(xù)費,賬戶管理費,短信費,結算卡年費,電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費等是都計入財務費用手續(xù)費嗎?
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2016-11-15
老師你好,我想問一下,如果應發(fā)工資是40000,社??鄢?000的話,分錄是不是借:管理費用40000,貸:其他應收款3000,銀行存款37000,對嗎?
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2020-06-08
請問老師,建筑行業(yè)的招待餐費應該計入工程施工中,還是計入管理費用-業(yè)務招待費中適合,因為幾個工地開工,無法區(qū)分是是哪個工地成本,以前的處理方式就開工的幾個工地平均分攤,這種做法對嗎?
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2019-06-16
請問老師,我在10月30日收到報銷單,打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份,借:管理費用 貸:其他應付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
老師,員工報銷自己墊付的差旅費,銀行支付,是借管理費用 貸銀行存款, 還是借:管理費用,貸:其他應付款,,借其他應付款,貸銀行存款,還是兩個都可以
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2018-04-12
老師好,發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費中,當時在發(fā)票確認進項稅額那可以抵扣的,但是做賬時沒有把價稅分開,都走的是管理費用科目,稅的金額很小,有需要重新更正過來嗎?謝謝。
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2020-05-31
領導層工資單獨核算,我這樣設置科目,管理費用\集團領導工資,伙食補貼做到管理費用\集團領導福利費,社保公積金,設管理費用\集團領導社保費\集團領導養(yǎng)老保險金,以此類推醫(yī)療保險金等,管理費用\集團領導住房公積金,計提工資時應付職工薪酬放在一個總科目里可行,不分領導和員工可行?應付職工薪酬\工資,或福利費,應付職工薪酬\住房公積金,應付職工薪酬\社保\各明細?
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2019-08-14
三金兩險都進管理費用嗎
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2015-10-10