9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應付賬款-暫估-供應商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學,你好 有截圖嗎? 答

對公轉給員工的報銷款要先做其他應收款嗎,還是直接做借管理費用貸銀行存款
答: 你好同學,僅供參考: 差旅費報銷的會計分錄:借:管理費用;貸:其他應收款,借或貸:庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預借差旅費時,此時尚未出差,費用沒有發(fā)生:借:其他應收款——職工;貸:庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時,差旅費用已經(jīng)發(fā)生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
往來會計和費用成本會計重合的部分應該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應該誰來做
答: 你好!這個屬于費用會計處理,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司之前匯了5萬給項目經(jīng)理用于項目的瑣碎開銷,做的分錄是 借:其他應收款-某某 5萬 貸:銀行存款5萬, 后期每月會拿發(fā)票來報銷,這個月是1萬,這個時候我們是做,借:管理費用-相關明細 1萬 貸:其他應收款-某某1萬,可以嗎?是否合規(guī)?
答: 你好,分錄沒有錯,就是這樣做


小兔子 追問
2019-07-06 22:56
徐阿富老師 解答
2019-07-07 03:26
小兔子 追問
2019-07-07 11:45
徐阿富老師 解答
2019-07-07 12:17
小兔子 追問
2019-07-07 12:32
徐阿富老師 解答
2019-07-07 12:51