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境外購買了專利使用權(quán)、現(xiàn)在需代扣代繳的、根據(jù)稅法規(guī)定其中企業(yè)所得稅是10%、請問下估價代繳是合法的嗎?估價可以省下很多稅金、請問按估計繳稅是否真的行得通、要怎么操作?謝謝
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2016-07-20
貨到,款已付。暫估入庫時打款時借;應(yīng)付賬款——暫估 貸:銀行存款開具出來專票借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款_暫估_**公司這樣做,資產(chǎn)負債表中,應(yīng)付賬款月為什么是負數(shù)?
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2018-09-29
19年暫估成本48萬,20年5月取得進項發(fā)票80萬和40萬分別怎么入賬?1.紅沖暫估?2.當月2020年5月入賬借:庫存商品~進項稅 貸:應(yīng)付賬款?只要匯算清繳前取得的發(fā)票都可以沖29年暫估成本?
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2020-05-05
我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級科目設(shè)什么?我這個月有暫估入庫分錄這么做對不?1.暫估入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料(二級寫什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款—暫估付款(紅)借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應(yīng)交稅費進項稅 貸應(yīng)付賬款 ,你看以上分錄對嗎?
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2020-11-09
您好,企業(yè)購進沒有進貨發(fā)票,免交增值稅企業(yè),進貨通過銀行已付貨款走的預(yù)付,未付走的應(yīng)付賬款-暫估,庫存暫估入賬,現(xiàn)在預(yù)付已轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,可是應(yīng)付賬款-暫估現(xiàn)在怎么處理?
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2019-07-06
老師你好,年終匯算清繳的時候,年前暫估入庫的商品且銷售出去了,需要所得稅前調(diào)增,如果我調(diào)增后是否不再需要暫估商品的發(fā)票,如果沒有商品的發(fā)票我暫估的商品賬上需要怎么做呢
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2021-01-10
老師 我公司是建安行業(yè) 有時候項目上取得發(fā)票但是送來不及時 我本月做暫估入賬 摘要:XX項目暫估入賬 借 :工程施工-合同成本-材料費/人工費/機械費 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎?
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2019-06-12
老師沖銷去年的暫估成本,應(yīng)該怎么做會計分錄,因為我們是服務(wù)公司,主要成本是人工,人工工資都計入管理費用,但是有暫估成本,現(xiàn)在沖銷暫估,在利潤表營業(yè)成本那里就是負數(shù)體現(xiàn)
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2020-04-15
請問:2021年12月有一張成本普通發(fā)票開錯了,2022年1月正確的普通發(fā)票拿來了,那么2021年12月可以先估價入庫嗎? 跨年可以估計入庫嗎?如果跨年可以估價入庫,匯算的時候有什么說法嗎?
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2022-01-13
老師,按理說應(yīng)付賬款-暫估在收到發(fā)票之后就應(yīng)該沖平了對吧,但是在暫估入庫的時候是4000,但是收到發(fā)票的時候是4213,這個怎么回事,如果應(yīng)付賬款暫估在借方余額是不是不正常的啊
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2017-07-31
老師好!購進貨物已經(jīng)銷售出去確認收入,但是進項發(fā)票還沒收到,成本可以暫估入賬吧,分錄可以這樣做嗎?借:庫存商品-暫估入賬-明細 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-暫估入賬-明細
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2020-06-28
我公司銷售產(chǎn)品 商品報價里包含了技術(shù)服務(wù)費,成本里有外購的技術(shù)服務(wù)費,21年底暫估入庫了5萬,給來的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費。一般暫估入庫都是商品 不知道技術(shù)服務(wù)費是不是可以暫估呢
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2022-03-16
之前進貨沒有發(fā)票,暫估幾款產(chǎn)品銷售出去了。后發(fā)票回來后總額是大于暫估的總金額,但有一款產(chǎn)品暫估和銷售的數(shù)量大于實際開票的數(shù)量,后面開的發(fā)票也沒有這款。這種情況這么處理好
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2018-12-23
老師 我公司是建安行業(yè) 有時候項目上取得發(fā)票但是送來不及時 我本月做暫估入賬 摘要:XX項目暫估入賬 借 :工程施工-合同成本-材料費/人工費/機械費 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎?
1/866
2019-06-12
匯算清繳跨年后收到供應(yīng)商的進項票,賬上沖去年的暫估及去年的暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)實際成本,因為去年12月的暫估成本不等于實際成本,那么匯算的時候是怎么調(diào)整利潤表的凈利潤呢?
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2019-12-05
我想問我暫估一筆材料,借 原材料-1170 貸應(yīng)付賬款-暫估-1170。如果我領(lǐng)用材料借:生產(chǎn)成本-基本材料1170 貸 原材料1170。到我發(fā)票到了,沖紅暫估。實際原材料1000。那么我領(lǐng)用材料豈不是多領(lǐng)用了170?
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2016-10-13
你好,老師!請問上個月貨先回來,已經(jīng)發(fā)出,暫估入賬,發(fā)票次月才回來,正常入賬,然后庫存商品是不是要減去上個月暫估入賬的價值,因為實際這批貨已經(jīng)上個月發(fā)出了
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2016-10-11
婚慶公司成本占比大概是多少?暫時未取得進項發(fā)票,先暫估入賬,大概占收入的多少?
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2020-06-22
剛接觸一個企業(yè),兩年的帳未做,全是一堆白條。需要建賬入賬。在這之前必須要進行資產(chǎn)評估嗎?公允價值和票面價值不是不一樣嗎,怎么入賬這些被評估的固定資產(chǎn)呢?
1/579
2014-12-02