個(gè)人房產(chǎn)可以當(dāng)做投資款用嗎? 問
同學(xué),你好 是可以的 答
老師,我請(qǐng)問下,如果題目中告訴你期初和期末的流動(dòng) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,關(guān)于軟件企業(yè)的科目設(shè)置:嵌入式軟件研發(fā)完成 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
為什么資料三應(yīng)繳納的土地使用稅24000不*6/12?不 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司新建廠房中購(gòu)買的設(shè)備入固定資產(chǎn)還是入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

老師 我在月初 暫估了一筆原材料,而且已經(jīng)全部領(lǐng)用。下個(gè)月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,下個(gè)月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,需要補(bǔ)做成本的結(jié)轉(zhuǎn)
我提問:老師2個(gè)問題:第一.6月我暫估入庫(kù)做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫(kù)都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫(kù)了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
答: 你好,按收到的發(fā)票按原科目紅沖,再做正確的就可以,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
食材配送公司購(gòu)入原材料貨到并且款項(xiàng)已支付,發(fā)票未到,怎么做賬?不確定發(fā)票什么時(shí)候能到,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中,要求暫估入賬,即按照往期或者市場(chǎng)價(jià)格入賬。 等到發(fā)票到了,再把差額進(jìn)行調(diào)整 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照暫估入賬的價(jià)格,除非發(fā)票已到 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b( ̄▽ ̄)d


魏魏 追問
2016-10-12 09:47
曉海老師 解答
2016-10-11 17:28
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2016-10-12 09:23
曉海老師 解答
2016-10-12 09:59