
老師 我在月初 暫估了一筆原材料,而且已經(jīng)全部領(lǐng)用。下個(gè)月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,下個(gè)月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,需要補(bǔ)做成本的結(jié)轉(zhuǎn)
我提問(wèn):老師2個(gè)問(wèn)題:第一.6月我暫估入庫(kù)做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來(lái)了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫(kù)都有,發(fā)票上沒(méi)有,說(shuō)是送的,我6月也暫估入庫(kù)了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
答: 你好,按收到的發(fā)票按原科目紅沖,再做正確的就可以,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
食材配送公司購(gòu)入原材料貨到并且款項(xiàng)已支付,發(fā)票未到,怎么做賬?不確定發(fā)票什么時(shí)候能到,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中,要求暫估入賬,即按照往期或者市場(chǎng)價(jià)格入賬。 等到發(fā)票到了,再把差額進(jìn)行調(diào)整 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照暫估入賬的價(jià)格,除非發(fā)票已到 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b( ̄▽ ̄)d

