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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-31 17:15

你好,就是你暫估不準確造成的
暫估入庫
借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目
只有應付賬款有余額,暫估是沒有余額的

哈你 追問

2017-07-31 17:17

您的意思是不是發(fā)票和暫估應該是一筆對一筆的才對,但是我們賬面上,很多發(fā)票和暫估都不是意義對應的,是暫估一直掛賬,然后累計到一個數(shù)字,比如8萬多,然后收到8萬多的發(fā)票集體沖回

鄒老師 解答

2017-07-31 17:20

你好,取得發(fā)票需要與暫估一一對應,取得發(fā)票就把開始暫估的沖銷,這樣應付賬款——暫估一貸一借就沒有余額了

哈你 追問

2017-07-31 17:22

那如果取得發(fā)票和暫估不是一一對應的,那么這里面出現(xiàn)的問題是不是庫房錄入速達的問題還是采購的問題

鄒老師 解答

2017-07-31 17:23

你好,這個就是你們沒有按規(guī)定核算暫估,沖銷暫估帶來的問題

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