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會計分錄應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)怎么算
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2023-12-06
老師您好,期末應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金有余額,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 因為我當(dāng)時沒計提增值稅,就是當(dāng)月申報產(chǎn)生的增值稅稅金直接計入已交稅金,所以現(xiàn)在變成已交稅金科目有余額。
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2022-05-06
未交增值稅借方余額,一直放著不管呢,還是再做一筆分錄: 借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交水費-未交增值稅 2萬
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2023-12-04
應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅金-未交增值稅余額是負(fù)數(shù)怎么辦啊
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2016-12-20
應(yīng)交稅費-簡易計稅科目期末在貸方,要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?應(yīng)交稅費-簡易計稅科目期末要為0嗎?
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2020-07-18
老師好,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額,月底要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費~未交增值稅 科目嗎?
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2019-10-26
應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目有余額嗎?
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2018-03-27
老師,小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費-未交增值稅是嗎?不能掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
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2019-11-22
請問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購原材料的增值稅,是無需處理 還是要記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)???
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2023-06-07
你好,請問小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎,累計一個季度應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額,待第二季度第一個月繳納時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。這樣對嗎?謝謝
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2019-08-29
各位老師,請問,①我公司是做健康體檢的,客戶是單位的,客戶都是先來做體檢,之后對完帳以后,才開發(fā)票,然后才回款,這樣我就先確認(rèn)主營收入和銷項稅額,請問到月末的時候,我是不是應(yīng)該把銷項稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方,②這未交增值稅到對方單位來開發(fā)票了再作申報并繳納可以嗎? ③我做了未開票收入處理是否可行?謝謝!
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2020-07-08
請問應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的借貸方怎么用?分別代表什么?
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2020-07-10
老師您好!我們一般納稅人近兩年的賬有些混亂,增值稅科目各明細(xì)賬都有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)且總的數(shù)據(jù)與報表相差個2百多塊錢,前會計沒把賬調(diào)好,我能不能按2百多塊錢的差額把賬簡單調(diào)下數(shù)據(jù)與報表一致,分錄可不可以這樣借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:利潤分配-未分配利潤
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2022-06-02
老師,小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入時,是貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),銀行端扣款時,怎么做,,直接沖嗎,還是借,應(yīng)交稅費_已交稅金?
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2021-06-16
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅,也交了稅,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應(yīng)交稅費不填啊,對下個月有影響啊
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2022-02-10
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金,我一直每年都有余額對沖至0,年末買了一臺汽車,不小心認(rèn)證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項30000,借:應(yīng)交稅金-進項24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個是之前的銷項-進項累計數(shù)),這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
老師,開出發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金 借,:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對嗎
3/703
2016-10-27
老師,小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費-未交增值稅是嗎? 不能掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
2/861
2019-11-22
先進制造業(yè)進項加計扣除5%進項稅,本月計提增值稅,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅10000 下月加計后交不到的。會計分錄怎么作呢。
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2024-05-15
剛接到一個公司轉(zhuǎn)過來的賬,錄入期初數(shù)據(jù)進去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方,不明白,交稅時間不是都過了嗎,這個合不合理,不明白為什么這個時間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31
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