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會(huì)計(jì)分錄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)怎么算
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2023-12-06
老師您好,期末應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金有余額,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)沒計(jì)提增值稅,就是當(dāng)月申報(bào)產(chǎn)生的增值稅稅金直接計(jì)入已交稅金,所以現(xiàn)在變成已交稅金科目有余額。
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2022-05-06
未交增值稅借方余額,一直放著不管呢,還是再做一筆分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn) 貸 應(yīng)交水費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn)
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2023-12-04
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-未交增值稅余額是負(fù)數(shù)怎么辦啊
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2016-12-20
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目期末在貸方,要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目期末要為0嗎?
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2020-07-18
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,月底要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 科目嗎?
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2019-10-26
應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目有余額嗎?
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2018-03-27
老師,小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎?不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-11-22
請(qǐng)問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購(gòu)原材料的增值稅,是無(wú)需處理 還是要記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)???
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2023-06-07
你好,請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎,累計(jì)一個(gè)季度應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額,待第二季度第一個(gè)月繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。這樣對(duì)嗎?謝謝
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2019-08-29
各位老師,請(qǐng)問,①我公司是做健康體檢的,客戶是單位的,客戶都是先來(lái)做體檢,之后對(duì)完帳以后,才開發(fā)票,然后才回款,這樣我就先確認(rèn)主營(yíng)收入和銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問到月末的時(shí)候,我是不是應(yīng)該把銷項(xiàng)稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方,②這未交增值稅到對(duì)方單位來(lái)開發(fā)票了再作申報(bào)并繳納可以嗎? ③我做了未開票收入處理是否可行?謝謝!
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2020-07-08
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目的借貸方怎么用?分別代表什么?
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2020-07-10
老師您好!我們一般納稅人近兩年的賬有些混亂,增值稅科目各明細(xì)賬都有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)且總的數(shù)據(jù)與報(bào)表相差個(gè)2百多塊錢,前會(huì)計(jì)沒把賬調(diào)好,我能不能按2百多塊錢的差額把賬簡(jiǎn)單調(diào)下數(shù)據(jù)與報(bào)表一致,分錄可不可以這樣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2022-06-02
老師,小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入時(shí),是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行端扣款時(shí),怎么做,,直接沖嗎,還是借,應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金?
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2021-06-16
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅,也交了稅,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊,對(duì)下個(gè)月有影響啊
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2022-02-10
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金,我一直每年都有余額對(duì)沖至0,年末買了一臺(tái)汽車,不小心認(rèn)證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個(gè)是之前的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)),這樣還需要對(duì)沖,怎么對(duì)沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
老師,開出發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金 借,:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對(duì)嗎
3/703
2016-10-27
老師,小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎? 不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-11-22
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除5%進(jìn)項(xiàng)稅,本月計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅10000 下月加計(jì)后交不到的。會(huì)計(jì)分錄怎么作呢。
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2024-05-15
剛接到一個(gè)公司轉(zhuǎn)過來(lái)的賬,錄入期初數(shù)據(jù)進(jìn)去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方,不明白,交稅時(shí)間不是都過了嗎,這個(gè)合不合理,不明白為什么這個(gè)時(shí)間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
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2016-10-31