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摘要可以寫結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅101.71(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 101.71 請問這其中有錯(cuò)嗎
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2016-03-03
計(jì)提增值稅是只做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就可以,還是要先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)賬和銷項(xiàng)呢?
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2018-08-22
在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)增值稅申報(bào)表。應(yīng)征增值稅不含稅銷售額:應(yīng)填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?
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2019-01-07
去年有一單開錯(cuò)的發(fā)票忘記作廢了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),年報(bào)信息都已經(jīng)公布完了,去年沒有確認(rèn)收入,但是在2018年年底增值稅季度報(bào)的時(shí)候有報(bào)進(jìn)去,屬于小規(guī)模納稅人,這個(gè)要怎么處理?按照入賬的金額去稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào),比對不通過
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2019-05-30
老師,你好!小規(guī)模納稅人,對方交接過來的時(shí)候,只給了個(gè)稅申報(bào)密碼和增值稅用戶和密碼!小規(guī)模納稅人開票是在報(bào)稅系統(tǒng)開的嗎?還是在哪里可以登錄開票?
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2020-07-24
我們公司買車搖號時(shí)沒通過,審核的時(shí)候提示 : 審核失敗原因:市國稅局:“機(jī)構(gòu)代碼”和“國稅納稅人識別號”都合法在京,且相互匹配;且國稅系統(tǒng)納稅總額小于用戶填報(bào)總額,這是怎么回事,我從稅務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出來的增值稅用數(shù)據(jù)19年1-12月份的,數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤,為什么會(huì)顯示這種情況
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2020-04-24
天誠建筑公司系增值稅一般納稅人。10月份銷項(xiàng)稅額為110萬元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為155萬元。11月份銷項(xiàng)稅額為320萬元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為240萬元;當(dāng)月部分鋼材被盜,應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額61萬元。12月10日,申報(bào)繳納11月份增值稅(單位:萬元) (1)請計(jì)算10月應(yīng)納增值稅稅額。 .(2)請列出11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄。(3)請計(jì)算11月應(yīng)納增值稅稅額。 (4)請列示11月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。 ·(5)請列示12月申報(bào)繳納11月增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(6)請?zhí)盍?2月申報(bào)繳納11月增值稅的納稅申報(bào)表。
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2024-07-03
中山增值稅發(fā)票抵扣營改增設(shè)計(jì)費(fèi)增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-26
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營改增[廣告費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
可轉(zhuǎn)債公司債券負(fù)債成分的初始入賬價(jià)值解析錯(cuò)誤,2000*0.6499+2000*6%*(p/A,9%,5)=1766.56.并不是(2 000+2 000×6%×5)×(P/F,9%,5)=1 689.74,利息是用年金現(xiàn)值系數(shù)計(jì)算,并不是用復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)計(jì)算!??!
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2024-08-26
老師,注會(huì)財(cái)管租賃那章,租賃凈現(xiàn)值、項(xiàng)目常規(guī)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目的調(diào)整凈現(xiàn)值三者有什么關(guān)系呀?
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2022-04-04
老師,這題第三小問,列式中有年金現(xiàn)值和復(fù)利現(xiàn)值兩個(gè)系數(shù),怎么用插值法呀?從1%開始試嗎?
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2020-01-18
A公司是一般納稅人,2019 年4 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1、4月1日,股東追加投資,以轉(zhuǎn)賬形式往公司基本存款賬戶中注入投資額 80萬元。 2、4月5日,支付給B 公司財(cái)稅咨詢費(fèi)用,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì) 12720 元,以銀行存款支付。 3、4月15 日企業(yè)購入 X 產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款20000元,增值稅 2600 元,發(fā)生包裝費(fèi),運(yùn)雜費(fèi)共計(jì) 300 元,己通過銀行付清。 4、 甲報(bào)銷差旅費(fèi) 1500 元,以銀行存款支付,取得合法憑證。 5、4月21日,銷售 丫 產(chǎn)品 1000件,每件售價(jià) 300元,增值稅為 39000 元,款項(xiàng)尚未收到。 6、4月25 日,用轉(zhuǎn)賬支票購買辦公用品一批,共計(jì) 600元。 7.從銀行提取現(xiàn)金 800 元備用。 其他資料:銷售商品增值稅稅率 13%,提供咨詢服務(wù)增值稅稅率 6%。 所有交易均取得合法憑證。 要求:寫出所有業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄并核算出4月是否要繳納增值稅,如果要統(tǒng)納,要繳納多少
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2023-09-19
請教老師,房地產(chǎn)繳納增值稅需要計(jì)提嗎?我們開的增值稅租賃專用增值稅發(fā)票,繳納增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫?需要計(jì)提嗎?
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2020-05-19
小規(guī)模納稅人增值稅是季度報(bào),但增值稅附加是月報(bào),如果當(dāng)月有銷售收入,當(dāng)月還不用報(bào)增值稅,那增值稅附加要怎么報(bào)
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2017-09-11
月末會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交增值稅未交增值稅。那增值稅銷項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng))科目的數(shù)額是不是一直累計(jì)下去?
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2017-03-08
你好!老師請問一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)、借:應(yīng)收賬款、貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅、 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
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2021-07-12
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額代表什么? 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的期末貸方余額代表什么?
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2019-12-02
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
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2018-11-15
公司有發(fā)生軟產(chǎn)品增值稅即征即退,在算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候是用“增值稅退稅前的稅額”算,還是用“增值稅退稅后的稅額“算?
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2018-11-20
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