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22年有幾張發(fā)票共計10萬,稅局被核查到是假票,審計報告把這幾張發(fā)票納稅調(diào)整100%,想問下2023年需要做什么分錄嗎 當(dāng)時的分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)費 貸:銀行存款
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2023-05-06
老師,那個金稅盤全額抵扣時,貸方下管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)到減免稅款-政府補助里面
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2019-05-06
老師,金稅盤分錄借:管理費用貸銀行存款 抵減借應(yīng)交稅費減免稅 借管理費用負(fù)數(shù)。3月份還有留抵稅我直接把兩個分錄都做了。那4月怎么調(diào)整
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2020-04-26
請問老師,一個新公司新賬套,現(xiàn)在有預(yù)付款產(chǎn)生的手續(xù)費是做財務(wù)費還是做管理費用開辦費呢?還沒有正式產(chǎn)生任何效益的情況下是所有費用都計入開辦費嗎?購買設(shè)備的預(yù)付款手續(xù)費。
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2020-12-12
2021年做一憑證借管理費用3133.96;應(yīng)交稅費—進項稅188.04,貸:應(yīng)付賬款3322現(xiàn)在2022我要把他做費用減少調(diào)整。怎么做分錄
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2022-04-07
老師,問一下,勞務(wù)費800以下是不用交稅的,金稅3期上線了,這個要申報嗎,我們公司有一個保潔阿姨一個月500 ,這個算勞務(wù)費吧,直接做賬借:管理費用-勞務(wù)費貸:現(xiàn)金或者銀行存款就行了吧,還需要勞務(wù)費發(fā)票嗎,應(yīng)該不需要了吧,這個和工資一樣的性質(zhì) 要是去開勞務(wù)發(fā)票需要代什么過去 勞務(wù)費除了交個稅還要交增值稅吧?老師,你把這個勞務(wù)費,500 ,針對這個,能不能把一系列的財務(wù)操作告訴我
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2016-11-03
老師你好,請問當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放的會計分錄可以這么做嗎,借管理費用_工資,貸銀行存款嗎,我做的是內(nèi)部賬
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2020-01-16
銀行存款證明手續(xù)費計入財務(wù)費用還是管理費用?
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2018-06-13
公司A顧問勞務(wù)報酬20000補貼700,但是個稅申報扣稅我是20000去扣繳,扣了3200個稅,但是我轉(zhuǎn)勞務(wù)報酬費用轉(zhuǎn)了17500.包含了700補貼,我改怎么入賬啊,正常入賬是先計提借;管理費用-勞務(wù)費貸;其他要付款。發(fā)放時,借;其他要付款貸;應(yīng)交個稅,銀行存款,但是現(xiàn)在怎么操作啊,求解
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2020-11-23
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應(yīng)該是“借管理費用 借應(yīng)交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應(yīng)交稅費 貸管理費用
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2017-08-26
公司也新成立,我收到股東投資款,你看我這幾個會計分錄對嗎? 借:銀行存款 貸:實收資本 借:管理費用—印花稅(實收資本的萬分之五減半征收)貸:銀行存款
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2020-07-07
快遞物流費開專票,銀行轉(zhuǎn)賬付款,怎么做分錄?是借管理費用 貸:銀行存款嗎?專票的抵扣聯(lián)咋操作呢
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2021-04-14
老師,我們公司找回………花了5元,我做的會計分錄是 借:管理費用—辦公費5 貸:銀行存款5 過幾天返回了這5元,我又做了會計分錄 借:銀行存款5 貸:管理費用—辦公費5 這樣對嗎
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2021-08-04
請問:1、籌建期的12月份電費當(dāng)時已付款,3月11號才打發(fā)票 分錄12月 借:預(yù)付賬款~電力公司 貸:庫存現(xiàn)金 3月有票時 借:管理費用~開辦費~水電費 貸:預(yù)付賬款~電力公司 對嗎? 2、去年4月至12月是籌建期,今年1月開始營業(yè),管理費用~開辦費怎么處理,謝謝
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2020-03-20
上個月多提了380的管理費用,這個月做了沖銷:借管理費用 380(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 也沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的費用:借本年利潤 380(紅字) 貸:管理費用 380(紅字) 管理費用一借一貸是平了,但是做利潤表的時候管理費用的總金額 還是多了 380啊,是哪里做錯了嗎?
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2017-04-06
上個月工資工資已經(jīng)發(fā)了,這個月申報的時候發(fā)現(xiàn)一個員工的個稅忘扣了,但是實際繳納是正確的。想請教一個下個月分錄怎么做,工資里面要把漏扣的補回來嗎?支付員工工資時: 借:應(yīng)付工資 貸:管理費用(社保) 應(yīng)交稅費個稅 銀行存款 交稅時: 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
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2019-10-09
問一下借管理費用-福利費,應(yīng)交稅費,貸預(yù)付賬款,轉(zhuǎn)憑證,就是簡單理解,沖減預(yù)付嗎,就光轉(zhuǎn)到管理費用嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
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2016-09-10
銀行長期、短期借款利息,應(yīng)該是計入財務(wù)費用吧?如果是開辦期的借款,能直接寫管理費用-開辦費里嗎?
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2019-01-14
您好,老師,9月購買的金稅盤9月借:管理費用 貸:銀行存款 ,11月認(rèn)證抵扣后怎么做會計分錄呢
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2016-11-17
老師,麻煩問一下之前的工資一直沒有計提,都是次月開完工資后做上月的帳,也就是借:管理費用--職工薪酬,貸:銀行存款,我上個月月開始給員工交社保了,我想開始先計提再發(fā)放,那這個月也就是10月份的工資計提分錄該怎么寫呢?還有社保也需要計提嗎?怎么做分錄?麻煩老師幫忙寫一下
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2019-11-04
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