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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-20 10:51

你好
:1、籌建期的12月份電費(fèi)當(dāng)時(shí)已付款,3月11號(hào)才打發(fā)票 分錄12月 借:預(yù)付賬款~電力公司 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 3月有票時(shí) 借:管理費(fèi)用~開辦費(fèi)~水電費(fèi) 貸:預(yù)付賬款~電力公司 對(duì)嗎?——對(duì)的
2、去年4月至12月是籌建期,今年1月開始營(yíng)業(yè),管理費(fèi)用~開辦費(fèi)怎么處理,——在經(jīng)營(yíng)當(dāng)期,直接做為費(fèi)用扣除就可以的。

靜悄悄 追問

2020-03-20 10:54

是說無(wú)需再做什么分錄,從一月開始按正常分錄就好,是嗎?如果是入在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢,又怎么處理

立紅老師 解答

2020-03-20 11:02

你好,
是說無(wú)需再做什么分錄,從一月開始按正常分錄就好,是嗎?——是的
如果是入在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢,又怎么處理——分期計(jì)入管理費(fèi)用
借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi)
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi)

靜悄悄 追問

2020-03-20 11:09

轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用時(shí)還要分二級(jí)科目嗎?手工寫憑證時(shí)本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),是用紅筆寫還是用藍(lán)筆寫負(fù)數(shù)呢

立紅老師 解答

2020-03-20 11:12

你好,寫二級(jí)科目
借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi)
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——開辦費(fèi)
是用紅筆,憑證和賬本上不出現(xiàn)負(fù)數(shù)

靜悄悄 追問

2020-03-20 12:35

我說錯(cuò)了,長(zhǎng)期費(fèi)用時(shí)還有三級(jí)科目的,轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用還設(shè)置三級(jí)科目嗎?比如接待費(fèi)、工資、辦公費(fèi)等,在長(zhǎng)期費(fèi)用里是有的

立紅老師 解答

2020-03-20 12:48

你好,是的,轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用還設(shè)置三級(jí)科目

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你好 :1、籌建期的12月份電費(fèi)當(dāng)時(shí)已付款,3月11號(hào)才打發(fā)票 分錄12月 借:預(yù)付賬款~電力公司 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 3月有票時(shí) 借:管理費(fèi)用~開辦費(fèi)~水電費(fèi) 貸:預(yù)付賬款~電力公司 對(duì)嗎?——對(duì)的 2、去年4月至12月是籌建期,今年1月開始營(yíng)業(yè),管理費(fèi)用~開辦費(fèi)怎么處理,——在經(jīng)營(yíng)當(dāng)期,直接做為費(fèi)用扣除就可以的。
2020-03-20 10:51:10
你好,你的調(diào)賬是正確的,這樣做就可以了。
2017-11-04 15:34:26
你好,沒問題的,分錄很正確。
2019-05-13 09:59:29
你好,這樣操作是比較合理的
2016-06-06 16:11:23
你好? ?比如月末做 :借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用-開辦費(fèi)? ?
2020-10-22 09:38:31
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