
老師你好,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄可以這么做嗎,借管理費(fèi)用_工資,貸銀行存款嗎,我做的是內(nèi)部賬
答: 借管理費(fèi)用_工資 貸銀行存款 可以如此處理
收到社保退費(fèi),做會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費(fèi)用 1。當(dāng)月繳納社保會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個(gè)借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤(rùn)1貸管理費(fèi)用1。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月工資需要計(jì)提嗎?我是這樣做的分錄,不知道對(duì)不對(duì),借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款這樣做對(duì)嗎?
答: 你好,個(gè)人建議是先計(jì)提,然后再做支付分錄










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


