老師,麻煩問一下之前的工資一直沒有計提,都是次月開完工資后做上月的帳,也就是借:管理費用--職工薪酬,貸:銀行存款,我上個月月開始給員工交社保了,我想開始先計提再發(fā)放,那這個月也就是10月份的工資計提分錄該怎么寫呢?還有社保也需要計提嗎?怎么做分錄?麻煩老師幫忙寫一下
煙絲兒
于2019-11-04 15:18 發(fā)布 ??779次瀏覽
- 送心意
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2019-11-04 15:19
你好,計提工資 借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
計提單位繳納社保 借 管理費用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保,計提個人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保
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您好,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,按照第一種做法的。
2024-07-08 15:51:09

您好!計提的時候是管理費用-福利費。
2021-01-04 11:55:42

同學(xué)你好
對的
這樣做就可以
2022-04-07 12:51:20
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