老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費用-業(yè)務招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 :庫存現(xiàn)金 2、應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎?
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2021-04-07
老師,應交稅費應交增值稅的銷項和進項都要記在增值稅專用賬薄和應交稅費,未交增稅那嗎,這樣會不會復印記了,科目匯總表應交稅費如何登記啊
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2019-09-10
小規(guī)模納稅企業(yè),交的稅控服務費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應扣1622.01我做兩步分錄借:應交稅費~應交增值稅103.22 貸:管理費用103.22借:應交稅費~應交增值稅1622.01 貸:銀行存款1622.01您看對嗎
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2019-02-23
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
應交稅費 應交增值稅(進項稅或銷項稅)分別是借增貸減 還是借減貸增?
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2015-11-29
一般納稅人按照簡易計稅的方法核算時 如果有分包的 在支付分包款時 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應交增值稅——應交增值稅 (進 1.5貸:應付賬款:50 ??難道再補一筆 借:應交稅——應交增值稅——進項稅轉出 1.5 貸:應交稅費——應交增值稅:1.5)
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2016-06-26
上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月銷售簡易計產(chǎn)品貸:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,借其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
企業(yè)注銷時,無欠稅,應交稅費科目有余額,要怎么做調整分錄?
2221001 應交增值稅 -47,921.44
222100101 進項稅 12,560,984.83
222100102 銷項稅 -17,690,963.24
222100103 未交稅金 164,631.78
222100104 已交稅金 4,937,696.00
222100105 進項稅轉出 -52,346.70
222100106 轉出未交增值稅 32,075.89
2221002 應交城建稅 教育費附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
請問:如果每月需要繳增值稅,那么繳納增值稅時,賬上::增值稅的三級明細,都需要先結轉到未交增值稅里再繳納???還是說也可以直接賬上做繳納,,到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結轉了?
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2019-11-13
確認收入時,借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 請問確認免稅時,會計分錄是怎樣的?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,還是借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
代開專票分錄:借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計提增值稅嗎??
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2018-10-12
建安業(yè)一般納稅人,需預交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交,工程地點不在本地,在本省外市,稅務管這個叫外建安。請問:12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預交”增值稅?1月預交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ~
*確認收入 和 *確認增值稅的時點,怎么判定???
1收到甲方的結算單
借:應收賬款~甲方
貸:主營業(yè)務收入~工程
應交稅費~應交增值稅~待轉銷項稅額
2開發(fā)票
借:應交稅費~應交增值稅~待轉銷項稅額
貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額
這樣可以嗎?
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2019-12-19
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 10
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 8
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2019-07-02
老師好,問,關于專用發(fā)票,借方,應交稅金-應交增值稅-進項稅
還有貸方的,貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅
這兩個不懂?
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2020-08-02
想知道2017年全年應交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應交稅費——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應交稅費應交增值稅 貸,應交稅費應交增值稅減免稅額
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2020-04-14
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額,當期不用交稅。我當月做賬的時候,應交稅費—應交增值稅怎么結轉呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報表與應交稅費應交增值稅明細科目的邏輯關系是怎么樣的,學堂這邊有的學習下嗎??
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2019-04-17