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一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
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2017-02-03
營(yíng)改增后,單位之間無償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
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2017-05-29
老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費(fèi),但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入 ,那么預(yù)收全年款就要交增值稅,即使不開票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,那么這個(gè)稅填增值稅申報(bào)表哪里進(jìn)行計(jì)算交納?
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2021-06-01
建安業(yè)一般納稅人,需預(yù)交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號(hào)才交,工程地點(diǎn)不在本地,在本省外市,稅務(wù)管這個(gè)叫外建安。請(qǐng)問:12的申報(bào)表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅?1月預(yù)交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ~ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時(shí)點(diǎn),怎么判定??? 1收到甲方的結(jié)算單 借:應(yīng)收賬款~甲方 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~工程 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 2開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎?
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2019-12-19
老師,你好!我想請(qǐng)教一下:老板問我這個(gè)季度交了多少增值稅,我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額,得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢?
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2019-10-08
老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請(qǐng)問這個(gè)余額怎么做平? 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。 請(qǐng)問分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡(jiǎn)易計(jì)產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請(qǐng)問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
老師好!想問下員工出差驗(yàn)貨的火車費(fèi)是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,則可抵稅額256/(1+9%)*9%=21.14元,賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)234.86,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅21.14,貸:銀行存款256元,這個(gè)稅額抵扣時(shí)不需認(rèn)證勾選,納稅申報(bào)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時(shí)填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報(bào),以上針對(duì)車票是這樣操作嗎?謝謝!
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2024-03-09
老師您好!請(qǐng)問增值稅申報(bào)表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個(gè)金額是一致的?是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么?
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2022-03-24
請(qǐng)問:如果每月需要繳增值稅,那么繳納增值稅時(shí),賬上::增值稅的三級(jí)明細(xì),都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納???還是說也可以直接賬上做繳納,,到年底時(shí)一次性將一年的增值稅三級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了?
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2019-11-13
本月有稅款用購買金稅盤時(shí)分錄怎么做 比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 8
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2019-07-02
老師好,問,關(guān)于專用發(fā)票,借方,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這兩個(gè)不懂?
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2020-08-02
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
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2020-04-14
一般納稅人,關(guān)于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒有第一個(gè)步驟,有的沒有最后一個(gè)步驟? 到底是哪些步驟? 請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答。
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2020-08-04
怎么調(diào)賬? 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對(duì)沖, 抵扣預(yù)繳增值稅時(shí)分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計(jì)500萬元,在6月份的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時(shí)6月份預(yù)收房款200萬元/1.09*%=55045.87元,請(qǐng)問:在申報(bào)6月份的稅費(fèi)的時(shí)候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進(jìn)行【我的理解是:6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納,也就是說該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】,老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師,我不明白,預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15