国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

小規(guī)模季度申報,開票未超30萬,免征增值稅,附加稅等,用交嗎?
1/1360
2019-07-15
老師,公司資產(chǎn)購買一以計入當(dāng)期損益,沒有折舊,匯算清繳的資產(chǎn)折舊表怎么填寫
2/352
2021-04-17
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
1/599
2022-01-26
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項稅額
2/427
2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
2/1547
2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報表里會有呢?
2/1566
2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊?
2/1096
2015-02-04
應(yīng)交增值稅有個借方余額0.01元,實(shí)際銷項稅額209952.26實(shí)際進(jìn)項144482.51元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計提比繳納少1分錢,如何來做調(diào)整呢?
1/1412
2019-02-13
一般納稅人,稅控維護(hù)費(fèi)330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費(fèi)用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅金 嗎?
1/421
2019-01-07
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實(shí)際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
2/459
2019-07-10
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
1/1955
2020-07-09
年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫?怎么計算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?
1/1950
2019-03-15
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
1/1057
2023-03-17
請問:期末進(jìn)項稅額大于銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
1/1593
2019-04-16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下,可是當(dāng)進(jìn)項大于銷項時,講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
1/971
2017-04-10
進(jìn)項稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅科目嗎?(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項稅三級明細(xì))
3/1091
2021-08-05
房地產(chǎn)老項目7月收到采購材料的專票,專票的進(jìn)項稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷項稅150,則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎?另外銷項稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
1/913
2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)(沒有退貨),怎么補(bǔ)救,年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報表,負(fù)數(shù)能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
1/872
2020-01-13
三月份的稅都已經(jīng)交完了?,F(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分,增加了還用補(bǔ)交增值稅嗎?這個月還能補(bǔ)開16%的專票嗎?
1/629
2019-06-18
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營,應(yīng)交增值稅科目只有進(jìn)項稅,沒有銷項,集團(tuán)非要結(jié)轉(zhuǎn),那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借:應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅金對吧
1/655
2018-05-17