進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))
Totoro
于2021-08-05 10:09 發(fā)布 ??1417次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-08-05 10:11
你好,沒有認(rèn)證,放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目就行,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
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應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目
2019-10-05 21:00:35

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是已經(jīng)認(rèn)證的還是未認(rèn)證的
2019-05-08 16:01:22

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅
3個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,勾選抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27

你好,入賬了是的
2017-03-11 10:01:51

您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
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Totoro 追問
2021-08-05 10:13
郭老師 解答
2021-08-05 10:17
Totoro 追問
2021-08-05 11:32
郭老師 解答
2021-08-05 11:35