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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-10 15:24

老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅三級明細月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅下,可是當進項大于銷項時,講課老師說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。

貝貝 追問

2017-04-10 15:32

:問題一:也就是說,當進項稅大于銷項稅時,應(yīng)交稅費三級明細不用結(jié)轉(zhuǎn)了?問題二:那就是月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方有余額,在資產(chǎn)負債表負數(shù)填列?

宋生老師 解答

2017-04-10 15:23

您好!資產(chǎn)負債表只看應(yīng)交稅費的余額

宋生老師 解答

2017-04-10 15:26

您好!做了進項和銷項,就可以了。

宋生老師 解答

2017-04-10 15:34

您好!是的。2,是的。

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相關(guān)問題討論
您好!資產(chǎn)負債表只看應(yīng)交稅費的余額
2017-04-10 15:23:16
你好,是的,如果對我的回答滿意,請給五星好評。
2019-08-07 00:57:35
不用的
2019-02-13 15:13:50
這個其實實質(zhì)是 進行稅額,不需要處理,或者重分類到其他流動資產(chǎn)里面去
2019-04-08 15:34:31
可以的,未交增值稅借方余額可以在資產(chǎn)負債表“其他流動資產(chǎn)”列示,作為支出方面的結(jié)轉(zhuǎn)項目。
2023-03-22 16:48:02
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