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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-13 10:18

您好
有留底 這個(gè)項(xiàng)目是負(fù)數(shù) 正常的 填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候可以填到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目下

liLy 追問

2019-03-13 10:23

老師,我是用金碟軟件,數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算出來了,是怎么填

bamboo老師 解答

2019-03-13 10:28

那這個(gè)要更改取數(shù)設(shè)置 得軟件售后服務(wù)工程師幫您設(shè)置 或者您自己設(shè)置

liLy 追問

2019-03-13 10:44

老師。您請(qǐng)看,年底結(jié)賬前的資產(chǎn)負(fù)債表,如果不填到其他流動(dòng)資產(chǎn)欄,這樣掛在應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎?我這個(gè)軟件聯(lián)系不了客服,自己不會(huì)調(diào),第一次接觸,麻煩老師

bamboo老師 解答

2019-03-13 10:46

可以放在應(yīng)交稅費(fèi)科目負(fù)數(shù)顯示 不調(diào)也沒關(guān)系的

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您好 有留底 這個(gè)項(xiàng)目是負(fù)數(shù) 正常的 填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候可以填到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目下
2019-03-13 10:18:12
你好 財(cái)會(huì)「2016」22號(hào):“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示:
2020-05-18 13:28:29
你好,負(fù)數(shù)就讓他負(fù)數(shù)吧!會(huì)計(jì)處理可參閱 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件 ,當(dāng)然,不處理也不會(huì)出錯(cuò)!
2018-01-06 12:37:11
不用的
2019-02-13 15:13:50
不正確,應(yīng)將進(jìn)項(xiàng)稅記入庫存商品或者原材料中。等認(rèn)證后,再做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:原材料 或者 庫存商品
2015-10-23 00:31:13
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