
發(fā)票未認(rèn)證做借:應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理 后,,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金為負(fù),還需要賬務(wù)處理使資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金為正嗎
答: 不用的
12月的進(jìn)項(xiàng)稅額未認(rèn)證轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目中,12月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),年末需要作什么賬務(wù)處理嗎?
答: 你好,負(fù)數(shù)就讓他負(fù)數(shù)吧!會計(jì)處理可參閱 財(cái)會(2016)22號文件 ,當(dāng)然,不處理也不會出錯(cuò)!
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,是還沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致月末資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債和所有者權(quán)益項(xiàng)目大于資產(chǎn)項(xiàng)目,該怎么處理?
答: 你好,你是指報(bào)表不平嗎?有款認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額在應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目里用負(fù)數(shù)表示就可以了

