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收到紅光工廠投入的設備一臺,價值56900元,增值稅稅率13%,增值稅7397元。
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2022-11-11
應交稅費-應交增值稅的分錄,一定要走 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?可以直接銷項進項然后直接錄入 應交稅費-未交增值稅嗎?
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2017-04-19
老師,你好,我可以不做 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅。直接做借:應交稅費-應交增值稅銷項稅,貸銀行存款嗎?
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2019-05-26
老師,月底結轉繳納增值稅時我可不可要把分錄做成借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 貸:應交稅費——未交增值稅
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2016-11-27
請問增值稅的應交稅金-已交增值稅、應交稅金-轉出未交增值稅、應交稅金-未交增值稅,是什么情況下用這些分錄,不太懂,是不是還有其他的分錄
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2016-08-18
老師,我們每一次要交增值稅時,我都做了,摘要:結轉增值稅,分錄是:借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額,貸:應交稅費--未交增值稅,這種做法對不對呀
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2019-12-09
月末銷項減進項余額結轉分錄是: 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 請問:轉出未交增值稅的余額怎么處理
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2019-09-02
我有一個月t3中未做當月增值稅結轉,后面的月份可以補嗎?月本身是做應交增值稅-進項稅額, 應交增值稅-銷項稅額, 應交稅金-未交增值稅。
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2019-10-30
月底結轉增值說:借:應交稅費-應交增值稅銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅 在有稅要交的情況下這樣對嗎?
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2019-07-26
老師你好,請問年底結轉增值稅,應交稅費~應交增值(轉出未交增值稅)未貸方負數表示什么,我申報表當月增值稅進項大余銷項,有留底稅
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2022-01-06
老師,進項>銷項,借,應交稅費應交增值稅進項稅額,借,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅進項稅額,是這樣的嗎?
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2023-03-14
老師 期末增值稅結轉 我看原來會計做的是沒有把進項 銷項結轉 而是做了 借:應交稅費-增值稅-增值稅 貸: 應交稅費-未交增值稅 這樣可以嗎
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2022-12-27
請問老師,結轉未交增值稅的時候分錄可以直接做借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 可以直接這樣做嗎老師
1/626
2019-10-21
增值稅稅負=實際繳納的增值稅/不含稅收入,我們銷售的一部分是免稅收入,那算增值稅稅負=實際繳納的增值稅/(不含稅應稅收入+免稅收入)嗎?
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2017-11-09
各位老師,下午好,想問下,4月增值稅應納稅額7543.32,抵減了異地預繳的增值稅5388.41,實際交增值稅2154.91。請問這個月末要怎么寫結轉增值稅的分錄
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2019-05-24
老師你好 我想確認下7月份的增值稅稅率,其中當期繳納的增值稅是指應繳納的7月份的增值稅還是7月繳納的6月份的增值稅呢?
1/906
2019-08-27
增值稅發(fā)票稅控技術維護費,入\"應交稅費一增值稅一減兔稅款\"科目,月未需要結轉到 “應交稅費一增值稅一轉出末交增值稅\"科目嗎?
1/1147
2019-04-12
上個月的留底稅額是4556.18,是不是要做一筆結轉未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅 4556.18 貸:應交稅費-未交增值稅-轉出未交增值稅 4556.18是這樣嗎?
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2018-09-12
1月份欠繳增值稅,已經做了會計分錄:借應交增值稅-轉出未交增值稅;貸應交稅金未交增值稅。4月份有進項可以抵扣,我應該怎么做會計分錄
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2021-05-04
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,結轉收入的時候計提增值稅,如季度收入未超過30萬,免征增值稅,那計提的增值稅怎么處理呢
1/818
2020-11-20