
帳務(wù)每月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,最后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有留抵。發(fā)現(xiàn)上半年銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,到年底這個(gè)借方“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”金額+年底“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”金額等于申報(bào)表中期末可留抵稅額。我想問的是之前銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的金額這么處理?
答: 上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
上月有留底稅額,這月扣除留底后還需要繳稅,那么這月結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí),我這邊做借應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 做完分錄后 應(yīng)交增值稅差留底稅額 ,哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了呢?
答: 但是我上個(gè)月留底稅額做到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅里面去了,這個(gè)月按照實(shí)際稅款做到未交增值稅科目,這月應(yīng)該繳的稅費(fèi)就對不上了啊
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年度終了,增值稅留底 要做借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
答: 你好,增值稅要做轉(zhuǎn)出的。


宋生老師 解答
2018-09-12 11:45
宋生老師 解答
2018-09-12 14:00
宋生老師 解答
2018-09-12 15:26
Sunny 追問
2018-09-12 11:40
Sunny 追問
2018-09-12 11:44
Sunny 追問
2018-09-12 11:58
Sunny 追問
2018-09-12 15:24