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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-18 22:22

老師可以取個例子做個分錄嗎?

清風(fēng)徐徐 追問

2016-08-19 10:07

老師當(dāng)月預(yù)交稅金后,為什么期末還要結(jié)轉(zhuǎn),兩個稅金為什么不是同步繳納的

鄒老師 解答

2016-08-18 22:19

已交稅金,是當(dāng)月繳納當(dāng)月
轉(zhuǎn)出未交只是一個過渡科目,借方表示減少,貸方表示增加
未交增值稅,貸方表示需要繳納的,借方表示實際繳納的上月增值稅

鄒老師 解答

2016-08-18 23:44

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款
當(dāng)月預(yù)交稅金  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)   貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-08-19 11:37

你好,預(yù)交稅金的金額可能小于應(yīng)納稅額,所有還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42
就是你當(dāng)期的銷-進-留抵應(yīng)該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
你好,之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
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