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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2019-05-24 16:32

你好!按差額結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金就可以了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-05-24 16:34

能寫出來一下嗎,異地預(yù)繳的時(shí)候我有做   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金

QQ老師 解答

2019-05-24 16:41

你好!和正常的結(jié)轉(zhuǎn)分錄一樣,只求是金額是減掉已交稅金的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-05-24 16:46

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   2154.91  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2154.91    這樣嗎?

QQ老師 解答

2019-05-24 17:18

你好!是的,按這個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)就可以。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-05-24 17:20

不是要將銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)平嗎,

QQ老師 解答

2019-05-24 20:16

你好,一般年底轉(zhuǎn)評就可以。一年做一次。

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有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
71240-49736.36=21503.64 你把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
2024-03-25 20:00:18
你好!按差額結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金就可以了。
2019-05-24 16:32:23
你好,不需要做 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的處理
2016-12-12 16:32:52
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