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一月份交12月份的增值稅該怎么做憑證?這個(gè)十二月份一月份交十二月份的那個(gè)增值稅,應(yīng)該是見那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是嗎,還是看他們就是養(yǎng)那個(gè)就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是未交增值稅是那個(gè)二級科目應(yīng)該是什么呀。
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2018-07-19
您好老師,我是剛提問的學(xué)員,請問轉(zhuǎn)出未交增值稅會一直有余額嗎?年末需要做處理?我發(fā)現(xiàn)18年12月應(yīng)交稅費(fèi)的期末借方余額638.36元,結(jié)轉(zhuǎn)到一月份轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額638.36元了。老師,我對應(yīng)交稅費(fèi)各明細(xì)科目的勾稽關(guān)系好懵,怎么理順嗎?
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2019-07-13
分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)173680.12 這樣寫分錄對嗎?
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2019-08-13
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)不是負(fù)債類科目嗎?負(fù)債類在借方表示的是減少 那為什么貸方銀行存款 借方是原材料和應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)呢
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2024-01-06
借 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 -2000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 -2000 這個(gè)分錄負(fù)數(shù)代表什么
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2022-01-22
綜合題2 (1)發(fā)財(cái)公司于2021年1月3日從二級市場購入A公司股票 1,000,000股,劃分為交易性金融資產(chǎn),購買價(jià)款為10元/股,購入時(shí)A公司已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利為0.2元/股,發(fā)財(cái)公司另支付交易費(fèi)用25,000元。 (2)2021年1月30日A公司發(fā)放了上述現(xiàn)金股利。 》 (3)2021年5月31日A公司股票收盤價(jià)為12元/股 (4)2021年8月3日A公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利0.3元/股,(5)2021年8月15日發(fā)財(cái)公司收到了上述股利。(6)2021年8月31日A公司股票收盤價(jià)為11.5元/股 (7)2021年9月9日發(fā)財(cái)公司將上述股票全部出售,售價(jià)共計(jì)13,000,000元。 (8)計(jì)算該項(xiàng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅(稅率6%)
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2022-03-03
稅費(fèi)多交了9分,多的9分算到營業(yè)外支出,請問應(yīng)該怎么做賬?借:營業(yè)外支出--其他 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅費(fèi)對嗎?
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2018-01-31
老師,請問一下 我公司支付租金5萬,稅費(fèi)1000元也是我們支付的 我做會計(jì)分錄,能這么做嗎? 借:管理費(fèi)用-租金 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交增值稅)1000 貸:銀行存款 51000
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2021-03-08
這個(gè)圖片里面的應(yīng)交稅金以及二級科目的應(yīng)交增值稅、未交增值稅都是紅字,是不是說明有176326.16元留抵的稅未抵扣?
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2017-06-12
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在借方貸方這搞不明白
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2019-06-03
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)科目 借貸金額不平 對嗎?我目前增值稅科目下有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-10-07
假設(shè)當(dāng)月(科目2221.01.02)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000,(科目2221.01.01)進(jìn)項(xiàng)稅額800 月末如何結(jié)轉(zhuǎn),只有一個(gè)已交稅金(科目2221.01.06),之前是手工做賬的,都沒有月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-04-25
老師,之前2月份做的一張憑證應(yīng)該記 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸 銀行存款, 但我錯(cuò)記為借 應(yīng)交所得稅,我需要怎么調(diào)整
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2020-12-09
月末怎樣繳稅的借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 怎樣把交過的在已交稅金里顯示,分錄怎樣做
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2019-06-02
老師,我2019年12月底忘記把增值稅銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,請問2020年1月支付增值稅時(shí),分錄我可以直接寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀存
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2020-05-28
老師,我公司內(nèi)賬,考慮核算方便,核算數(shù)據(jù)相對準(zhǔn)確(因?yàn)槲宜卷?xiàng)目筆數(shù)多,有的項(xiàng)目開票有的不開票,如果每筆項(xiàng)目先查是否有開票,再做貸:增值稅銷項(xiàng),工作量很大,效率極低),我打算將每月進(jìn)銷項(xiàng)相抵后計(jì)算出的應(yīng)交增值稅額借:主營成本(公司本部)貸應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅),繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)貸:銀行存款。是否可行?
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2020-01-22
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下月初交稅時(shí)把未交增值稅結(jié)平但是轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著這個(gè)科目怎么可以結(jié)平?
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2016-06-25
航天服務(wù)年費(fèi)280可全額抵扣,入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎
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2020-02-20
物業(yè)公司,小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅名下需要設(shè)“未交增值稅”明細(xì)科目嗎
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2018-03-02
購進(jìn)交易性金融資產(chǎn)這塊,應(yīng)交增值稅為什么是 交易費(fèi)用可抵扣的呢
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2018-12-17