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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-13 16:38

你好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)207002.94
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)32842.82
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12

彩麗老師 解答

2019-08-13 16:38

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)173680.12

蠕動的蝸牛 追問

2019-08-13 16:49

老師,為什么還要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細(xì)核算呢?

彩麗老師 解答

2019-08-13 16:56

增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是這樣的
當(dāng)銷項大于進(jìn)項時:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅稅-銷項稅額

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

當(dāng)你交稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好 是的 要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 在借貸方抵減后在轉(zhuǎn)未交增值稅借方
2020-05-15 13:45:53
你好!可以的。可以這樣。
2019-06-18 14:20:01
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
對的
2017-03-31 15:05:32
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