
剛才看一組分錄,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,上交本月增值稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,平常做的時候,都是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
答: 當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。A.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應(yīng)交稅費——未交增值稅貸:銀行存款預(yù)繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅
答: 您好對的,是這個意思的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本月繳納增值稅,做會計分錄借 應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅,結(jié)平已交稅金借 應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金--已交稅金
答: 月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。


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2019-06-02 11:37
文老師 解答
2019-06-02 11:47
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2019-06-02 11:48
文老師 解答
2019-06-02 11:55
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2019-06-02 12:05
文老師 解答
2019-06-02 13:06