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老師,年底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提時(shí) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計(jì)下去?
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2019-05-30
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí),應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
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2020-01-10
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來水公司換開銀行托收的水費(fèi)專用發(fā)票。(普票換成專票) 他的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41 既然這個(gè)水費(fèi)是采用的簡易計(jì)稅方法,不能通過進(jìn)項(xiàng)科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個(gè)分錄
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2018-12-17
一般納稅人按照簡易計(jì)稅的方法核算時(shí) 如果有分包的 在支付分包款時(shí) 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 (進(jìn) 1.5貸:應(yīng)付賬款:50 ??難道再補(bǔ)一筆 借:應(yīng)交稅——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅:1.5)
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2016-06-26
上月銷售簡易計(jì)產(chǎn)品貸:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅2000元,借其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請(qǐng)問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月銷售簡易計(jì)產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請(qǐng)問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
老師好!想問下員工出差驗(yàn)貨的火車費(fèi)是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,則可抵稅額256/(1+9%)*9%=21.14元,賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)234.86,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅21.14,貸:銀行存款256元,這個(gè)稅額抵扣時(shí)不需認(rèn)證勾選,納稅申報(bào)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時(shí)填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報(bào),以上針對(duì)車票是這樣操作嗎?謝謝!
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2024-03-09
老師您好!請(qǐng)問增值稅申報(bào)表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個(gè)金額是一致的?是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么?
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2022-03-24
建安業(yè)一般納稅人,需預(yù)交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號(hào)才交,工程地點(diǎn)不在本地,在本省外市,稅務(wù)管這個(gè)叫外建安。請(qǐng)問:12的申報(bào)表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅?1月預(yù)交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ~ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時(shí)點(diǎn),怎么判定啊? 1收到甲方的結(jié)算單 借:應(yīng)收賬款~甲方 貸:主營業(yè)務(wù)收入~工程 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 2開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎?
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2019-12-19
本月有稅款用購買金稅盤時(shí)分錄怎么做 比如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 8
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2019-07-02
老師好,問,關(guān)于專用發(fā)票,借方,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這兩個(gè)不懂?
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2020-08-02
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
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2020-04-14
想知道2017年全年應(yīng)交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人,前兩個(gè)應(yīng)交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78,營業(yè)額是33126.22.當(dāng)時(shí)增值稅做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,科目貸方。這個(gè)月需要交按季度交增值稅,營業(yè)額是含稅收入在90000,這個(gè)月怎么把前兩個(gè)月的增值稅業(yè)務(wù)做到這個(gè)月來并繳稅,這個(gè)月的增稅怎么做賬?詳細(xì)解答一下,謝謝。
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2017-09-27
請(qǐng)問:如果每月需要繳增值稅,那么繳納增值稅時(shí),賬上::增值稅的三級(jí)明細(xì),都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納???還是說也可以直接賬上做繳納,,到年底時(shí)一次性將一年的增值稅三級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了?
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2019-11-13
怎么調(diào)賬? 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對(duì)沖, 抵扣預(yù)繳增值稅時(shí)分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計(jì)500萬元,在6月份的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時(shí)6月份預(yù)收房款200萬元/1.09*%=55045.87元,請(qǐng)問:在申報(bào)6月份的稅費(fèi)的時(shí)候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進(jìn)行【我的理解是:6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納,也就是說該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】,老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師,我不明白,預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15