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小規(guī)模未達起征點不用交增值稅的話 需要做什么會計分錄
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2019-05-08
當進項大于銷項的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2018-11-12
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
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2020-03-05
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策。可這個月去代開了專票,有關(guān)稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借:應(yīng)交稅費--銷項稅 15 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280,沒有別的進項了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費_銷項0.17,借:應(yīng)交稅費未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應(yīng)交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細)?
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2021-08-05
老師。我平時的賬務(wù)沒有做增值稅,只是月末計提當月應(yīng)交增值稅。下月繳費。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題?
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2019-05-18
確認收入時,借 銀行存款30000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 29123 應(yīng)交稅費_增值稅 877 ,可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交?上面已經(jīng)計提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
我是小規(guī)模納稅人,銷售稅額是未達到九萬,但是計提時要做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。可是申報時并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬,月未計提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師,小規(guī)模納稅人未達起征點免交增值稅,計入營業(yè)外收入分錄明細: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是否正確?
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2019-11-14
應(yīng)交增值稅有個借方余額0.01元,實際銷項稅額209952.26實際進項144482.51元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計提比繳納少1分錢,如何來做調(diào)整呢?
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2019-02-13
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。 現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
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2022-01-26
某公司月末增值稅銷項稅貸方余額10000 進項貸方-6000,轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進項轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問題是這個公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項稅怎么做平,做發(fā)票的時候,我是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用-待認證增值稅進項稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認證金額,增值稅認證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15