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摘要:減免稅額轉(zhuǎn)出,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅款,什么意思?
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2019-05-29
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
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2022-01-26
老師 ,這個(gè)分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報(bào)扣款,發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報(bào)表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報(bào)表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報(bào)表里會(huì)有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時(shí)候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時(shí)候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿???
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2015-02-04
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策??蛇@個(gè)月去代開了專票,有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問下面的分錄是否正確:收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請(qǐng)教個(gè)問題,就是我們公司這個(gè)月銷項(xiàng)只有0.17,還有一個(gè)稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,沒有別的進(jìn)項(xiàng)了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進(jìn)稅控盤,借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實(shí)際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對(duì)?還有附加稅要按怎多少計(jì)提?
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))?
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2021-08-05
鄒老師,你好,我們是小規(guī)模企業(yè),交了季度的增值稅,但做賬的T3軟件有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng),我們做不了,怎么辦,可以做到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
1/516
2019-11-08
當(dāng)時(shí)這樣做的時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥,但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直存在借方余額,該怎么辦呢?
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2018-02-06
我想咨詢一下,我是一個(gè)給化工廠供水的公司,増值稅,企業(yè)所得稅,城建,印花都正常交,現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅(因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池,但這個(gè)蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了,水利工程設(shè)施是免土地使用稅的)想問老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅有借方余額,感覺不太對(duì),麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
1/1955
2020-07-09
年底結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄怎么寫?怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的金額?
1/1950
2019-03-15
我想問一下您 小規(guī)模納稅人未開票收入也需要交增值稅嗎
1/1057
2023-03-17
請(qǐng)問:期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
1/1593
2019-04-16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下,可是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì))
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2021-08-05