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某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標準箱),當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當月銷售額為180萬元 (每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標準箱),當月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計40標準箱),當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當月購進煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
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2019-07-10
我想咨詢一下,我是一個給化工廠供水的公司,増值稅,企業(yè)所得稅,城建,印花都正常交,現(xiàn)稅務總局收土地使用稅(因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池,但這個蓄水池土地政府也批成水利設施工程用地了,水利工程設施是免土地使用稅的)想問老師怎么給稅務溝通
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2019-06-18
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策??蛇@個月去代開了專票,有關稅費直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應交稅費--銷項稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結轉增值稅時 借:應交稅費--銷項稅 15 貸:應交稅費--未交增值稅10 貸:應交稅費--減免稅 5 上交增值稅時:借:應交稅費--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉到營業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項只有0.17,還有一個稅控系統(tǒng)技術服務費280,沒有別的進項了,我做增值稅結轉的分錄借:應交稅費_銷項0.17,借:應交稅費未交增值稅279.83貸:應交稅費-應交減免280這樣做對嗎?
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2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結轉出未交增值稅會計分錄。(那月末也要結轉增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結轉增值稅后,就是把應交稅費-進項、銷項稅額等清零。這個會計分錄是不是自由選擇按月還是季年來結轉?
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2020-10-14
老師 一般納稅人購進稅控盤,借管費480 貸銀存 480 抵減時,借應交稅費-增-減免稅額480 貸管理費用480 但是我這月應交增值稅扣除這480元,應該實際1500,但現(xiàn)在月末結轉進銷項后,賬面上未交增值稅是1980。賬務處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計提?
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2019-08-05
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅,直接放在應交稅費-進項稅科目(沒有設置待抵扣進項稅三級明細)?
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2021-08-05
應交增值稅有個借方余額0.01元,實際銷項稅額209952.26實際進項144482.51元,轉出未交增值稅借方余額65469.76元,未交增值稅9490.64城建稅664.34個稅81教育附加284.72所得稅2226.66元,地方教育189.81元,從一月份的帳看計提比繳納少1分錢,如何來做調(diào)整呢?
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2019-02-13
應交稅費-應交增值稅三級明細月末必須把余額結轉到應交稅費-未交增值稅下,可是當進項大于銷項時,講課說不做賬務處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結轉到未交增值稅,可以直接放在應交稅費-進項稅科目嗎?(沒有設置待抵扣進項稅三級明細)
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項目7月收到采購材料的專票,專票的進項稅金額100當月做了進項稅轉出,7月確認收入產(chǎn)生銷項稅150,則當月應交增值稅為150是嗎?另外銷項稅150月末轉到未交增值稅科目,進項稅轉出金額100月末用轉到未交增值稅科目嗎?還是這100永遠在進項稅轉出科目掛著不用再做結轉呢?
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務機關報表,負數(shù)能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
三月份的稅都已經(jīng)交完了。現(xiàn)在需要更正三月的增值稅表的未開具發(fā)票部分,增加了還用補交增值稅嗎?這個月還能補開16%的專票嗎?
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2019-06-18
剛接手一公司外賬,發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0,應交增值借方余額與年底待抵扣進項稅余額是不一樣的,有問題嗎?
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2019-02-20
增值稅加計抵減的會計分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒有其他收益可以直接換成營業(yè)外收入嗎?
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計提了169.81忘記轉到應交稅金-未交增值稅,現(xiàn)在2020年怎么調(diào),要用以前年度損益這個科目嗎?
2/557
2020-04-22
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13