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18年實(shí)行了環(huán)保稅與水資源稅,那會(huì)計(jì)分錄怎做了原先是進(jìn)入管理費(fèi)用 那現(xiàn)在直接做到 借:應(yīng)交稅金-環(huán)保稅 貸: 銀行存款對(duì)不
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2018-05-08
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在公司在籌建期間的開(kāi)辦費(fèi)會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸現(xiàn)金,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)嗎?還想問(wèn)下開(kāi)辦費(fèi)下還要設(shè)置三級(jí)科目嗎?
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2019-07-19
公司前2年代扣了員工宿舍的水電費(fèi),一直掛其他應(yīng)付款-水電費(fèi),但是實(shí)際支付水電費(fèi)的又是其他公司,現(xiàn)所以這個(gè)賬一直掛著?,F(xiàn)在能通過(guò)管理費(fèi)用沖減調(diào)嗎? 借:其他應(yīng)付款-水電費(fèi) 貸:管理費(fèi)用 因?yàn)橐采?年的代扣費(fèi)用,能一次性沖完嗎? 請(qǐng)完老師我應(yīng)該怎么做?
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2021-07-25
公司新成立,認(rèn)繳制,老板未投入資本,但是公司前期運(yùn)作都是老板出的錢,課件里講的,發(fā)生費(fèi)用借記:銷售/管理費(fèi)用 貸記:其他應(yīng)付款--老板,或者是借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款--老板,然后發(fā)生費(fèi)用再借記:銷售/管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金。那是不是等其他應(yīng)付款--老板這個(gè)余額積累的一定數(shù)額以后就可以轉(zhuǎn)入實(shí)收資本科目:借記:其他應(yīng)付款--老板,貸:實(shí)收資本?最后是不是可以這樣做分錄,這樣做合理嗎?
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2017-11-17
老師你好,19年一季度的時(shí)候我們這邊暫估了房租, 分錄為:借:管理費(fèi)用(房租) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 打算收到發(fā)票的時(shí)候再做一筆:借:長(zhǎng)期帶攤費(fèi)用貸:銀行存款 的分錄,但是由于后面一直沒(méi)有收到發(fā)票,現(xiàn)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額還掛在賬上,我這邊想吧他沖掉,請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)該怎么處理,具體分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
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2020-04-09
老師,銀行報(bào)銷差旅費(fèi)寫(xiě)成,怎么改回來(lái) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2019-12-20
老師,公司給員工筆記本電腦補(bǔ)貼福利,可以憑電腦發(fā)票報(bào)銷,然后每月工資中發(fā)放,比如員工購(gòu)買的筆記本是3500元,按照5年返,每個(gè)月就是在工資中發(fā)58元左右。 首先我收到了發(fā)票3500,我記錄管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸方就是 其他應(yīng)付款;發(fā)工資的時(shí)候沖其他應(yīng)付款。 但是這個(gè)58元我領(lǐng)導(dǎo)要求我放在工資表的應(yīng)付工資前面,我覺(jué)得應(yīng)該放在工資表的應(yīng)付工資后面欄目吧,如果放入應(yīng)付工資前面,做賬的時(shí)候就是記 管理費(fèi)用-薪資,因?yàn)橹半娔X發(fā)票到了是計(jì)入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi);那現(xiàn)在工資表做到應(yīng)付前面,這樣不是重復(fù)記錄管理費(fèi)用了嗎? 看工資表下圖 我放應(yīng)付薪資后面,其他這個(gè)欄里面,就不影響了對(duì)吧
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2021-07-08
老板給的備用金是以微信轉(zhuǎn)賬的形式,給出納的,用于平日零星辦公支出,出納也是微信轉(zhuǎn)賬支付給報(bào)銷人的,請(qǐng)問(wèn)在填寫(xiě)記賬憑證時(shí)候,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款還是庫(kù)存現(xiàn)金?
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2018-01-22
老師,抖音小課,一般納稅人那得銀行存款和負(fù)債表里銀行存款不一樣,管理費(fèi)用月底還有余額,這怎么弄,
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2022-04-14
有一筆錯(cuò)賬需要調(diào)整,之前記的, 借:固定資產(chǎn),貸:固定資產(chǎn)。因?yàn)槭詹坏桨l(fā)票了,現(xiàn)在需要調(diào)整為 借:預(yù)付賬款,貸:固定資產(chǎn)。 計(jì)提折舊的部分如何調(diào)整回來(lái)呢? 借:累計(jì)折舊 貸:管理費(fèi)用 ?
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2017-03-05
收到專用發(fā)票油票,收到發(fā)票借,管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅, 貸,銀行存款 抵扣的時(shí)候還需要什么附件嗎?
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2020-06-17
老師,如果進(jìn)項(xiàng)稅在抵扣系統(tǒng)里,進(jìn)行了不抵扣認(rèn)證。會(huì)計(jì)分錄怎么體現(xiàn),比如借管理費(fèi)用借應(yīng)交稅金待認(rèn)證,銀行存款,待認(rèn)證直接轉(zhuǎn)管理費(fèi)用么
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2019-12-23
一般納稅人,購(gòu)買了金稅盤(pán),1000元,包括490的稅控盤(pán)和330的維護(hù)費(fèi),因?yàn)榭梢缘挚劭梢灾苯佑?jì)入減免稅款里不經(jīng)過(guò)管理費(fèi)用嗎
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2017-05-10
老師,我們之前付了房屋25萬(wàn),對(duì)方?jīng)]開(kāi)票給我,我暫估了費(fèi)用,借 管理費(fèi)用,貸,銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我沖了之前的分錄 然后 借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸 銀行存款,之后再,借 管理費(fèi)用,貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這個(gè)處理正確嗎
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2019-11-13
借:管理費(fèi)用23188.55庫(kù)存商品177094.46應(yīng)交稅費(fèi)25602.12貸:現(xiàn)金27068.4預(yù)付賬款198816.73這個(gè)分錄可以這樣做嗎,對(duì)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)是咋算出來(lái)的?
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2025-06-11
公司是做工程的,辦公費(fèi)也計(jì)入到工程成本里嗎?還是計(jì)入到管理費(fèi)用?借:工程施工——合同成本-間接費(fèi)用 -辦公費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款)
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2018-06-12
老師你好,老板家買的電視,電視柜和吸油煙機(jī)拿回來(lái)專票,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)先選不抵扣勾選項(xiàng),然后在發(fā)票抵扣勾選那里把稅額金額變?yōu)?即可是嗎?分錄:借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2022-09-17
稅控費(fèi)抵減 借:應(yīng)交稅金—減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用—稅控費(fèi) 280 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤(rùn) —280 貸:管理費(fèi)用 -280 發(fā)現(xiàn)之前有一筆分錄這樣做的,跨年了,這樣對(duì)嗎嗎,不改的話
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2020-04-22
老師,比如我是A公司,我們公司購(gòu)買稅控盤(pán),B公司付的280元,做的分錄是借管理費(fèi)用280貸其他應(yīng)付款B公司,現(xiàn)在280元國(guó)家補(bǔ)助退回,我需要怎么做分錄呢?
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2021-08-17
現(xiàn)在實(shí)務(wù)中遇到一點(diǎn)小問(wèn)題,上月購(gòu)入6臺(tái)電腦20000元,這個(gè)月就要計(jì)提折舊,我是民非企業(yè),老師你看下我這樣做對(duì)嗎?借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備20000,貸:銀行存款20000,這個(gè)月計(jì)提分五年,凈值5%:借:管理費(fèi)用-折舊316.67 貸:累計(jì)折舊 316.67
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2018-07-31