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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-22 16:36

你好 ,金額小可以這樣做的

葉葉葉lll 追問

2020-04-22 16:42

正確的分錄應(yīng)該是怎樣的

葉葉葉lll 追問

2020-04-22 16:42

另外之前那樣做會(huì)影響各個(gè)表的余額8提取啊啥的嗎

玲老師 解答

2020-04-22 16:48

這取決于你的軟件取數(shù)方向。一般管理費(fèi)用記在借方

葉葉葉lll 追問

2020-04-22 17:06

那這個(gè)是前年的,請(qǐng)問現(xiàn)在怎樣更正呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做

玲老師 解答

2020-04-22 17:14

你好為什么要更正呢  是取不到數(shù)嗎

葉葉葉lll 追問

2020-04-22 17:17

不知道取不取得到數(shù),我們這個(gè)軟件是單機(jī)的  好多功能沒有 容易出問題

玲老師 解答

2020-04-22 17:27

你好 可以在軟件看一下就清楚了 或者問下軟件 客服

葉葉葉lll 追問

2020-04-22 17:29

軟件公司不做了沒有客服 在軟件哪里可以看 您把更正分錄告訴下吧

玲老師 解答

2020-04-22 17:36

你好  可以看期末結(jié)損益 時(shí)  要是有這個(gè)科目有余額就 是沒有取到數(shù)  你這分錄 也不一定是錯(cuò) 不用改

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相關(guān)問題討論
是的,借 應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款480 貸 本年利潤(rùn)480
2019-11-06 17:55:47
你好 ,金額小可以這樣做的
2020-04-22 16:36:46
你好,是的,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的分錄的
2018-05-04 16:01:03
您好,您年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,沒有把貸方的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目嗎
2020-01-12 16:30:22
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)了,因?yàn)橛囝~已經(jīng)是0了
2016-12-23 11:33:49
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