
金稅盤的管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在減免稅款的分錄是不是這樣借 應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款480貸 本年利潤480
答: 是的,借 應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款480 貸 本年利潤480
管理費(fèi)用借方有產(chǎn)生金稅盤200、工資1500,合計(jì)1700,貸方有抵扣金稅盤-480,借應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅款),貸管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后,余額管理費(fèi)用只顯示借方余額1700,而不是1700-480=1220,在編織利潤表自動(dòng)生成管理費(fèi)用是1700,這個(gè)怎么辦?
答: 你好,你修改一下分錄 借:管理費(fèi)用-480 貸:應(yīng)交稅金-增值稅(減免稅額)-480 借:本年利潤-480 貸:管理費(fèi)用-480
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
19.9月借管理費(fèi)用280貸銀行存款,現(xiàn)在年底了我把發(fā)票做進(jìn)去借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 貸管理費(fèi)用 然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,利潤表管理費(fèi)用那欄還有利潤總額跟賬上金額差這280,怎么調(diào)整?
答: 您好,您年末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,沒有把貸方的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目嗎

