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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-17 11:46

你好,抵扣時,有專用發(fā)票抵扣聯(lián),

繼續(xù)紅 追問

2020-06-17 11:48

我抵扣的時候就不需要做什么分錄了對嗎?直接把抵扣聯(lián)和抵扣發(fā)票統(tǒng)計表放在增值稅完稅憑證后面就可以了嗎

莊老師 解答

2020-06-17 12:19

你好,是的,已經(jīng)在分錄做了。借管理費用,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
你好,抵扣時,有專用發(fā)票抵扣聯(lián),
2020-06-17 11:46:20
充值的時候,并未發(fā)生消費,直接入費用是不正確的。
2018-07-03 17:41:46
你好,這里發(fā)票還沒有收到,就不應(yīng)當計入費用核算的??
2023-04-22 16:58:23
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