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老師我們是小規(guī)模酒店,下面這張表寫增值稅分錄及結轉增值稅稅金,如何填寫增值稅納稅申報表
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2020-07-03
老師,前任會計把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現在怎么調整到未交增值稅科目?
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2023-05-23
有在的跟我說下印花稅和增值稅怎么計算,其中三稅合計按增值稅計算(增值稅9147.32元,抵扣后8833.08元)
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2015-10-12
老師,當月繳納增值稅還要進已交稅金科目嗎?可以直接借應交增值稅—未交增值稅 貸銀行存款 嗎?
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2022-01-07
合同上3個點增值稅,實際開了l個點增值稅,客戶直接扣除2個點增值稅,少收2個點怎樣做分錄?
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2022-01-05
銀行存款支付增值稅時,借方是記應交稅費—增值稅(已交)還是應交稅費—增值稅(未交),兩者什么區(qū)別
1/2012
2019-12-09
請問我現在有總的銷售收入,可抵扣的增值稅,企業(yè)增值稅率,如何計算企業(yè)應繳納的增值稅?感謝?。?!
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2019-09-03
請問下就是增值稅減免部分,我是直接走應交稅費增值稅還是直接走減免稅,減免稅沒有增值稅。
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2020-04-08
老師,增值稅加計抵減是放到應交稅費-增值稅加計抵減科目,還是轉到應交稅費-未交增值稅科目?
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2022-08-18
開了增值稅普通30萬,免征增值稅和附加稅,開了專票30萬,不免增值稅,附加稅是50%征收,還是免了?
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2019-04-10
您好!請問在去年12月的增值稅報表主表中哪一行能看到本年累計的應交增值稅?已交增值稅呢?
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2019-06-05
老師,好,我新來一家公司。發(fā)現:應交稅費-應交增值稅是借方余額,假如現在是年底如何結平應交增值稅各科目余額,謝謝。目前各科目余額如下:借方:應交稅費-應交增值稅933.04 借方:應交稅費-應交增值稅-進項18287.47 貸方:應交稅費-應交增值稅-銷項51936.79 借方:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉出未交增值稅的余額在借方,表示的就是企業(yè)當期需要繳納增值稅,即增值稅銷項稅額大于進項稅額。2、年結增值稅的時候,是借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費-應交增值稅進項稅,表示留底到下年的進項稅,那1和2是不是有沖突了?老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
應交稅金-應交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當月已經繳納 貸方就是當月需要繳納的意思對吧?這個是針對企業(yè)當月繳納當月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當月繳納上月增值稅那就是通過應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,個人轉讓房屋的個人所得稅應稅收入不含增值稅,其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產原值,計算轉讓所得時可扣除的稅費不包括本次轉讓繳納的增值稅。這句話什么意思?其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產原值,這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅?
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2020-08-04
請問,今年增加值為404479萬元,去年增加值為410536萬元,為什么同比增長是正數?
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2021-05-31
老師保安公司個稅申訴后調的增值稅怎么調整的?為什么要調增增值稅?
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2020-05-12
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增稅額。
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2021-12-25
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 老師, 轉出未交增值稅 和未交增值稅都是應交稅金的二級科目是把, 請問我要新建這個會計科目, 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08