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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 17:00

你好;  是的  。  當(dāng)月繳納的計(jì)入已交稅金。 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅   

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你好!建議以上一條分錄做賬務(wù)處理??颇繎?yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方反映已繳數(shù),貸方反映未交數(shù)。
2017-03-29 09:24:16
同學(xué), 你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金),記錄一般納稅人當(dāng)月已經(jīng)繳納的增值稅額,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,當(dāng)月繳納的以前期未交的增值稅
2021-09-04 15:42:09
月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
繳納上月的增值稅正確是,借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅貸:銀行存款 但是簡(jiǎn)化了就是借:應(yīng)交稅費(fèi)——已交增值稅,貸:銀行存款 其實(shí)都可以的拉
2015-12-29 16:06:47
你好,你是一般納稅人,選擇第一個(gè)。
2022-03-11 14:42:22
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