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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-08-18 17:45

你好
這個是放到其他收益科目的

果凍 追問

2022-08-18 17:47

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計抵減   貸:其他收益;月末的時候用不用再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計抵減?還有就是如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末用不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是就放到進(jìn)項稅里?

王超老師 解答

2022-08-18 17:49

實(shí)際抵減的時候?qū)懛咒洠?br/>

借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,


貸:其他收益,


貸:銀行存款。

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
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