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新成立公司,還在蓋廠房階段,沒有營(yíng)業(yè)收入。發(fā)生的財(cái)務(wù)人員工資是計(jì)入管理費(fèi)用還是在建工程待攤費(fèi)用?
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2019-08-14
疫情期間社保降費(fèi)的分錄我按降費(fèi)后的金額入的賬,之前2月份有退費(fèi),我沖減了管理費(fèi)用社保費(fèi),記入了營(yíng)業(yè)外收入,這樣處理可以嗎
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2020-04-07
請(qǐng)問民間非營(yíng)利組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)表,在填報(bào)國(guó)稅季報(bào)和年報(bào)的利潤(rùn)表時(shí):加:限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn),這個(gè)項(xiàng)目的數(shù)字應(yīng)該放在哪里?加到營(yíng)業(yè)收入嗎?還是根據(jù)支出從成本過管理費(fèi)用里減掉才對(duì)?麻煩老師能幫忙解答一下我的疑問(((?Д?;)??謝謝謝謝
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2020-07-01
老師,請(qǐng)問這兩個(gè)答案為什么不一樣,為什么一個(gè)確認(rèn)收入一個(gè)沒有確認(rèn),個(gè)人消費(fèi)為什么記管理費(fèi)用
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2020-05-23
上月做錯(cuò)一筆帳,借:管理費(fèi)用88.50應(yīng)交稅金11.51貸:現(xiàn)金100.01 這筆帳應(yīng)是牽連到應(yīng)收帳款,是收貨單位扣的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),該如何調(diào)整到應(yīng)收帳款的貸方去
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2019-08-14
老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)單位減免部分,這樣做分錄可以嗎?借:管理費(fèi)用養(yǎng)老 貸 : 營(yíng)業(yè)外收入
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2020-04-22
老師,假如這樣的做賬,請(qǐng)教下有沒問題:計(jì)提社保時(shí)沒分個(gè)人單位,借管理費(fèi)用-社保1000,貸應(yīng)付職-社保1000,繳納社保時(shí),借應(yīng)付職-社保900(公司) 其他應(yīng)收-個(gè)人100(個(gè)人),貸銀存1000。計(jì)提工資時(shí),借管理費(fèi)用-工資3000,貸應(yīng)付職-工資3000,發(fā)工資時(shí),借應(yīng)付職-工資3000,貸銀存3000
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2025-04-08
投資人購(gòu)買的辦公用品我可以這么掛賬嗎借:管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸:實(shí)收資本
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2017-06-03
老師我想問下,汽車修理廠,買的維修的配件,是不是要先做庫(kù)存商品,在轉(zhuǎn)成本??? 能直接做管理費(fèi)用嗎 量不大,銷售額也不大,一個(gè)月就幾萬營(yíng)業(yè)收入 成本票也不多,就幾千 一個(gè)月 有時(shí)候還沒有 因?yàn)橹蛔霏h(huán)保的維修
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2022-04-19
做內(nèi)帳,新公司成立,是先要將投資額做實(shí)收資本,將購(gòu)買的設(shè)備進(jìn)固定資產(chǎn),發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)管理費(fèi)用一開辦費(fèi),就立好帳了嗎?
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2017-09-01
老師,您好!請(qǐng)問CPA考試的時(shí)候是不是 左邊的第一列 文字內(nèi)容要自己寫出來?營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、銷售和管理費(fèi)用等是不是要自己記?。?/span>
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2021-09-08
本月共取得主營(yíng)業(yè)收入50萬元,共發(fā)生管理費(fèi)用。20萬元,月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)。
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2020-06-18
企業(yè)對(duì)外慈善捐款但是被行政部門報(bào)銷了 那借方是寫管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
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2019-05-24
銀行存款支付本企業(yè)水電費(fèi)30000元,其中廠部管理部門2000人,車間25000元。 寫出會(huì)計(jì)分錄。
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2019-12-01
管家婆中應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬才能調(diào)平,調(diào)賬是用負(fù)數(shù)還是正數(shù)
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2022-04-19
小汽車違規(guī)罰款計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎,我們公司之前計(jì)入的管理費(fèi)用
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2019-09-23
出納借款做的分錄是:其他應(yīng)收款-員工1000,貸:其他應(yīng)付款-老總1000,借的時(shí)候我不知道,他們都是一家子,我當(dāng)時(shí)做的報(bào)銷分錄是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1000,貸:實(shí)收資本(股本)-老總1000,如果把出納的借款調(diào)整的話,咋做分錄啊,謝謝
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2016-11-17
A公司代B公司付費(fèi)用,A公司借其他應(yīng)收款貸銀存,B公司借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,只有一個(gè)費(fèi)用憑證,請(qǐng)問另一個(gè)公司,用什么作為憑證
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2019-06-17
老師我想問一下2月份社保因申報(bào)了但是3月份才繳款,那我的分錄借:管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)收款-員工承擔(dān)部分社保??貸:其他應(yīng)付款---2月份社保待支付這樣可以嗎?
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2020-03-11
老師我是新接會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)明細(xì)其他應(yīng)收款沒有可用其他應(yīng)付款嗎(報(bào)銷費(fèi)用,借了2000退了867,化了1133。借管理費(fèi)用,現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收(張三),沒有其他應(yīng)收,貸其他應(yīng)付可以嗎
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2019-11-11