出納借款做的分錄是:其他應(yīng)收款-員工1000,貸:其他應(yīng)付款-老總1000,借的時候我不知道,他們都是一家子,我當(dāng)時做的報銷分錄是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1000,貸:實收資本(股本)-老總1000,如果把出納的借款調(diào)整的話,咋做分錄啊,謝謝

天會亮、心會暖
于2016-11-17 11:42 發(fā)布 ??924次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-11-17 11:46
我上面做的分錄沒錯誤吧,謝謝
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計提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理費(fèi)用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保(個人部分)1871.22 貸:其他應(yīng)收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
您好,不是計到其他應(yīng)收款的,可以參考整個過程例子
應(yīng)付工資=實發(fā)工資+個稅+個人社保=27000+1000+2000=30000
分錄:
借:成本費(fèi)用科目 30000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 30000
二、計提單位負(fù)擔(dān)的社保
借:成本費(fèi)用科目 3000
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000
三、代扣個稅、社保費(fèi)用
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000
貸:應(yīng)付稅費(fèi)-個人所得稅 1000
四、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 27000
貸:銀行存款 27000
五、代繳個稅、社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 5000(個人的與單位支付的一起交給社保局)
借:應(yīng)付稅費(fèi)-個人所得稅 1000
貸:銀行存款
2019-11-12 18:25:17
你上面的分錄金額是5470是吧,不是負(fù)數(shù)
2019-08-13 13:44:19
你好,是不是之前已經(jīng)有借支款項
2018-01-25 09:49:06
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鄒老師 解答
2016-11-17 11:44
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2016-11-17 11:48