老師,假如這樣的做賬,請教下有沒問題:計(jì)提社保時(shí)沒分個(gè)人單位,借管理費(fèi)用-社保1000,貸應(yīng)付職-社保1000,繳納社保時(shí),借應(yīng)付職-社保900(公司) 其他應(yīng)收-個(gè)人100(個(gè)人),貸銀存1000。計(jì)提工資時(shí),借管理費(fèi)用-工資3000,貸應(yīng)付職-工資3000,發(fā)工資時(shí),借應(yīng)付職-工資3000,貸銀存3000
皈真
于2025-04-08 13:23 發(fā)布 ??46次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2025-04-08 13:24
你好,你申報(bào)工資個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)了多少?
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你好,按下面分錄
計(jì)提工資:
借:管理費(fèi)用-工資,
管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
應(yīng)付職工薪酬--社保
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:銀行存款,其他應(yīng)付款--個(gè)人社保
付社保:
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)付款--個(gè)人社保
貸:銀行存款
2019-03-08 16:47:09

社保單位部分要先計(jì)提后繳納,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬。繳納借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行。如果是先繳納后收回個(gè)人部分,可以用其他應(yīng)收款科目核算。
2019-06-18 15:19:17

你好,你的分錄完全正確。
2019-06-18 16:13:30

10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時(shí)的會計(jì)分錄怎么寫
2017-10-31 19:11:20

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-07-31 11:33:30
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