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申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),本期的利潤總額為正數(shù),抵扣了報(bào)表的以前年度虧損彌補(bǔ),導(dǎo)致不用繳納稅款。這個(gè)申報(bào)需要在賬套里做什么分錄嗎?
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2024-07-08
老師,請問一下,利潤表上的利潤總額是8萬多,但是匯算清繳之后扣除了以前年度虧損就是按照3萬多的利潤來算企業(yè)所得稅,這樣的話我能直接在23年12月計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2024-02-28
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2015年版) 幫看看,這個(gè)季度,如果這樣填,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-08
年度企業(yè)所得稅利潤總額填錯(cuò)了怎么辦 是虧損不用交企業(yè)所得稅 但是虧損數(shù)額填錯(cuò)了怎么辦
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2019-01-06
老師,你好,請問企業(yè)所得稅是怎么樣進(jìn)行預(yù)繳?第二個(gè)是年底進(jìn)行繳納企業(yè)所得稅是凈利潤*25%嗎?
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2019-12-26
第四季度的企業(yè)所得稅和年度企業(yè)所得稅匯算清繳有什么區(qū)別?都是本來累計(jì)數(shù),不一樣在哪里
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2022-01-17
老師,小規(guī)模企業(yè)在年報(bào)所得稅時(shí),享受企業(yè)所得優(yōu)惠(每季度沒超30萬),享受優(yōu)惠的如何填報(bào)表呢?
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2020-05-10
?老師,異地施工時(shí)預(yù)交的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在時(shí)全年虧損狀態(tài),這個(gè)異地預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理。
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2021-01-04
企業(yè)季度所得稅報(bào)有錯(cuò)誤,在企業(yè)年度所得稅匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)要怎么辦
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2018-05-24
老師,補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅,分錄:借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,營業(yè)外支出-滯納金,貸:銀行存款。這樣可以嗎
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2020-09-07
現(xiàn)在有新優(yōu)惠政策,小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額提高到100萬,能適用申報(bào)2018年第四季度企業(yè)所得稅嗎?
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2019-01-12
企業(yè)所得稅定額,財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤負(fù)數(shù),能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎?企業(yè)所得稅定額的白條允許比例多少
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2019-10-21
建筑勞務(wù)分包公司,企業(yè)所得稅負(fù)稅是多少?本年開了1400萬的發(fā)票,交多少企業(yè)所得稅不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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2018-12-18
老師你好,補(bǔ)計(jì)提2021年度的企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)到未分配利潤,分錄做成了計(jì)提企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整
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2023-01-07
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
某企 24*20*1 年虧損1000萬元,預(yù)計(jì)20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300萬元、400萬 元和500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無其他暫時(shí)性差異。請編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會(huì)計(jì) 分錄。
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2022-06-19
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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2020-01-07
收到的分工司投資收益如果增加我們的本年利潤,那是不是所交的企業(yè)所得稅,包含了分工司的收益的所得稅
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2019-01-07
補(bǔ)繳以前年度增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅以及這些稅種滯納金的分錄如何做呢?
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2022-01-13
老師,公司6月轉(zhuǎn)了了幾個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓,這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅,我需要做賬務(wù)處理嗎?那我需要把專利計(jì)入無形資產(chǎn)哇?這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)入無形資產(chǎn),也沒有成本來核算所得額,因?yàn)闆]法估所得額,所以我想在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候放棄享受,這樣可以嘛?直接抵減以前年度損益。這個(gè)計(jì)入到直接計(jì)入損益科目,分錄怎么寫,麻煩幫我把分錄寫一下
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2022-10-10