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企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是說,在銷售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師,基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn),賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項(xiàng)分錄
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2019-06-19
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個(gè)月計(jì)提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
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2019-06-12
小規(guī)模納稅人。增值稅要計(jì)提嗎?如果不需要計(jì)提,繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10
小規(guī)模建筑公司,增值稅的會(huì)計(jì)科目,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 增值稅繳稅時(shí)借,應(yīng)交稅金 增值稅 貸,銀行存款增值稅這還有別的會(huì)計(jì)科目嗎,
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2019-03-28
代開專票分錄:借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計(jì)提增值稅嗎??
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2018-10-12
確認(rèn)收入時(shí),借:銀行存款貸 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 請(qǐng)問確認(rèn)免稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
老師,年底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提時(shí) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計(jì)下去?
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2019-05-30
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來水公司換開銀行托收的水費(fèi)專用發(fā)票。(普票換成專票) 他的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41 既然這個(gè)水費(fèi)是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,不能通過進(jìn)項(xiàng)科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個(gè)分錄
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2018-12-17
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí),應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
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2020-01-10
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 ()2021年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。出交納當(dāng)月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
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2017-02-03
營(yíng)改增后,單位之間無償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
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2017-05-29
老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費(fèi),但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入 ,那么預(yù)收全年款就要交增值稅,即使不開票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,那么這個(gè)稅填增值稅申報(bào)表哪里進(jìn)行計(jì)算交納?
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2021-06-01
17年10月份是小規(guī)模,但是給對(duì)方開了發(fā)票但款未支付,做分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,當(dāng)月沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅,因?yàn)槭切∫?guī)模,以為等到1月申報(bào)時(shí)繳納了,等到1月份交了增值稅跟滯納金,拿到稅票,我應(yīng)該怎么寫分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行,
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2018-03-01
你好,我是2021年12月份稅漏報(bào),能申請(qǐng)補(bǔ)報(bào)嗎
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2022-01-17
在項(xiàng)目所在的預(yù)交了2%的增值稅,后增值稅交的附加稅在機(jī)構(gòu)所在地可以抵扣嗎?
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2018-01-19
包裝物押金,在取得時(shí)不并入銷售額,就是不用交增值稅,是嗎?并入才交增值稅是嗎?
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2019-01-18
您好老師請(qǐng)問我們買了稅控盤280減免增值稅,分錄怎么寫?是未交還是已交增值稅
1/1978
2019-05-14
每月提的增值稅,季度才交呢,我是等到交稅的時(shí)候把增值稅轉(zhuǎn)出嗎?那分錄怎么做
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2018-03-06